佐渡汽船(9176)の損益計算書
- 【提出】
- 2017年3月28日 13:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第155期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 11,706,889 | 10,959,037 |
| 売上原価 | 10,402,051 | 10,149,839 |
| 売上総利益 | 1,304,838 | 809,198 |
| 販売費及び一般管理費 | 996,152 | 981,807 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | 308,686 | -172,609 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 463 | 268 |
| 受取配当金 | 4,408 | 4,600 |
| 不動産賃貸料 | 83,400 | 75,744 |
| その他営業外収益 | 54,520 | 43,348 |
| 営業外収益計 | 142,791 | 123,960 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 181,187 | 178,479 |
| 賃貸資産減価償却費 | 17,223 | 25,065 |
| 賃貸資産維持管理費 | 28,112 | 20,436 |
| シンジケートローン手数料 | 1,757 | 1,000 |
| その他営業外費用 | 37,481 | 31,666 |
| 営業外費用計 | 265,760 | 256,646 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 185,717 | -305,295 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 914,427 | 12,827 |
| 特別修繕引当金戻入額 | 36,075 | - |
| その他特別利益 | - | 32 |
| 特別利益計 | 950,502 | 12,859 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 661 | 1,503 |
| 固定資産除却損 | 26,851 | 10,656 |
| 減損損失 | 400,455 | 101,715 |
| 和解金 | 30,100 | - |
| 特別損失計 | 458,067 | 113,874 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 678,152 | -406,310 |
| 法人税 | 122,101 | 60,406 |
| 法人税等調整額 | 43,183 | 44,496 |
| 法人税等合計 | 165,284 | 104,902 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 512,868 | -511,212 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 30,002 | 18,590 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | 482,866 | -529,802 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 海運業収益 | ||
| 運賃 | ||
| 自動車航送運賃 | 2,344,649 | 2,113,860 |
| 船客運賃 | 4,007,809 | 3,646,365 |
| その他海運業収益 | 202,012 | 359,128 |
| 海運業収益合計 | 7,647,073 | 7,160,495 |
| 海運業費用 | ||
| 事業所費用 | ||
| 従業員給与 | 608,447 | 662,375 |
| 賞与引当金繰入額 | 9,290 | 7,318 |
| 退職給付費用 | 33,369 | 14,264 |
| 福利厚生費 | 109,978 | 115,450 |
| 通信費 | 18,180 | 18,593 |
| 水道光熱費 | 70,789 | 65,298 |
| 資産維持費 | 243,971 | 256,057 |
| 減価償却費 | 295,867 | 300,431 |
| 事業所費用 | 1,389,895 | 1,439,790 |
| 海運業利益 | 565,763 | 112,539 |
| その他事業収益 | ||
| 自動車事業収益 | 236,732 | 228,349 |
| 旅行業収益 | 279,744 | 241,936 |
| その他事業費用 | ||
| 自動車事業費用 | 201,974 | 215,363 |
| 旅行業費用 | 251,387 | 211,540 |
| その他事業利益 | 63,114 | 43,381 |
| 営業総利益 | 628,877 | 155,921 |
| 一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 56,616 | 65,759 |
| 従業員給与 | 108,275 | 119,074 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,501 | 1,485 |
| 退職給付費用 | 5,250 | 5,922 |
| 株式報酬費用 | 9,276 | 2,059 |
| 福利厚生費 | 27,565 | 27,331 |
| 旅費・交通費 | 2,833 | 3,657 |
| 通信費 | 1,959 | 1,510 |
| 光熱・消耗品費 | 22,170 | 18,812 |
| 租税公課 | 78,185 | 64,702 |
| 資産維持費 | 30,628 | 38,779 |
| 減価償却費 | 27,449 | 25,076 |
| 交際費 | 1,291 | 1,052 |
| 会費・寄付金 | 1,586 | 1,584 |
| 貸倒引当金繰入額 | 22 | 10 |
| その他一般管理費 | 80,011 | 83,464 |
| 一般管理費合計 | 454,626 | 460,283 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | 174,251 | -304,361 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 146 | 83 |
| 受取配当金 | 42,138 | 9,958 |
| 不動産賃貸料 | 118,015 | 118,980 |
| その他営業外収益 | 35,749 | 32,536 |
| 営業外収益計 | 196,050 | 161,559 |
| 営業外費用 | ||
| 賃貸資産減価償却費 | 13,840 | 13,806 |
| 賃貸資産維持管理費 | 22,285 | 20,790 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 124,788 | -372,477 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 878,574 | 579 |
| 特別修繕引当金戻入額 | 36,075 | - |
| 特別利益計 | 914,649 | 579 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 661 | 1,503 |
| 固定資産除却損 | 3,075 | 8,130 |
| 関係会社株式評価損 | 11,417 | 35,385 |
| 減損損失 | 222,474 | 70,440 |
| 関係会社事業損失引当金繰入額 | 37,098 | 12,254 |
| 和解金 | 30,100 | - |
| 特別損失計 | 304,827 | 127,713 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 734,609 | -499,611 |
| 法人税 | 87,607 | 7,679 |
| 法人税等調整額 | 56,084 | 60,318 |
| 法人税等合計 | 143,691 | 67,997 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 590,918 | -567,608 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 176,893 | 191,037 |
| 従業員給料及び賞与 | 294,171 | 306,060 |
| 賞与引当金繰入額 | 3,434 | 3,322 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 230 | 3,940 |
| 退職給付費用 | 13,468 | 14,491 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 12,403 | 11,974 |
| 福利厚生費 | 75,044 | 76,157 |
| 光熱・消耗品費 | 47,150 | 41,507 |
| 租税公課 | 99,310 | 84,538 |
| 資産維持費 | 24,076 | 31,410 |
| 減価償却費 | 61,046 | 42,651 |
| のれん償却額 | 4,256 | 500 |
| その他 | 184,671 | 174,217 |
| 販売費・一般管理費 | 996,152 | 981,807 |
注記等(個別)
| 勘定科目 |
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