四半期報告書-第71期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,715 | 3,094 | |||||||||
| 受取手形及び営業未収金 | 5,315 | 6,344 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 38 | 34 | |||||||||
| その他 | 1,318 | 1,627 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6 | △7 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,381 | 11,093 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 46,516 | 45,939 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △30,790 | △30,986 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 15,726 | 14,952 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 3,277 | 3,252 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,017 | △2,150 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 1,259 | 1,101 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 2,835 | 2,839 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,486 | △2,514 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 348 | 324 | |||||||||
| 土地 | 8,074 | 6,809 | |||||||||
| リース資産 | 834 | 899 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △350 | △396 | |||||||||
| リース資産(純額) | 484 | 503 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 7 | 223 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 25,901 | 23,914 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 977 | 977 | |||||||||
| その他 | 580 | 578 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,557 | 1,555 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 5,487 | 6,530 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 113 | 101 | |||||||||
| その他 | 582 | 580 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △29 | △29 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 6,154 | 7,182 | |||||||||
| 固定資産合計 | 33,613 | 32,652 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 62 | 48 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 62 | 48 | |||||||||
| 資産合計 | 42,057 | 43,794 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 3,616 | 4,740 | |||||||||
| 短期借入金 | 5,888 | 5,743 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | - | 1,000 | |||||||||
| リース債務 | 138 | 143 | |||||||||
| 未払法人税等 | 76 | 214 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 0 | 0 | |||||||||
| その他 | 1,719 | 1,775 | |||||||||
| 流動負債合計 | 11,438 | 13,617 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 4,000 | 3,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 6,517 | 5,371 | |||||||||
| 長期未払金 | 39 | 4 | |||||||||
| リース債務 | 388 | 404 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 237 | 555 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 769 | 813 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 2,620 | 2,688 | |||||||||
| その他 | 389 | 403 | |||||||||
| 固定負債合計 | 14,962 | 13,241 | |||||||||
| 負債合計 | 26,400 | 26,858 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,376 | 5,376 | |||||||||
| 資本剰余金 | 4,415 | 4,415 | |||||||||
| 利益剰余金 | 5,075 | 5,663 | |||||||||
| 自己株式 | △13 | △13 | |||||||||
| 株主資本合計 | 14,854 | 15,441 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,178 | 1,894 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △181 | △225 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △194 | △174 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 802 | 1,494 | |||||||||
| 純資産合計 | 15,656 | 16,936 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 42,057 | 43,794 | |||||||||