有価証券報告書-第87期(2024/04/01-2025/03/31)
① 【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 海運業収益 | |||||||||||
| 曳船料 | 7,749,584 | 7,403,526 | |||||||||
| 貸船料 | - | 19,435 | |||||||||
| その他海運業収益 | 581,041 | 427,047 | |||||||||
| 海運業収益合計 | ※1 8,330,626 | ※1 7,850,009 | |||||||||
| 海運業費用 | |||||||||||
| 運航費 | |||||||||||
| 燃料費 | 955,355 | 939,588 | |||||||||
| その他運航費 | 291,791 | 288,703 | |||||||||
| 運航費合計 | 1,247,146 | 1,228,291 | |||||||||
| 船費 | |||||||||||
| 船員費 | 2,219,303 | 2,279,944 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 103,998 | 106,566 | |||||||||
| 退職給付引当金繰入額 | 75,848 | 43,454 | |||||||||
| 船舶消耗品費 | 95,997 | 84,643 | |||||||||
| 船舶保険料 | 27,552 | 25,763 | |||||||||
| 船舶修繕費 | 159,502 | 200,780 | |||||||||
| 特別修繕引当金繰入額 | 112,401 | 201,101 | |||||||||
| 船舶減価償却費 | 1,141,433 | 1,367,719 | |||||||||
| その他船費 | 125,963 | 153,812 | |||||||||
| 船費合計 | 4,062,003 | 4,463,787 | |||||||||
| 借船料 | 1,595,051 | 1,438,929 | |||||||||
| その他海運業費用 | 133,527 | 96,372 | |||||||||
| 海運業費用合計 | ※1 7,037,728 | ※1 7,227,381 | |||||||||
| 海運業利益 | 1,292,897 | 622,627 | |||||||||
| 一般管理費 | |||||||||||
| 役員報酬 | 148,166 | 162,925 | |||||||||
| 役員賞与引当金繰入額 | 20,000 | - | |||||||||
| 従業員給与 | 357,591 | 358,274 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 33,350 | 35,364 | |||||||||
| 退職給付引当金繰入額 | 14,808 | 5,643 | |||||||||
| 福利厚生費 | 115,304 | 114,196 | |||||||||
| 旅費・交通費 | 45,016 | 44,952 | |||||||||
| 通信費 | 16,965 | 15,717 | |||||||||
| 光熱・消耗品費 | 53,623 | 58,578 | |||||||||
| 租税公課 | 47,322 | 61,109 | |||||||||
| 資産維持費 | 57,869 | 68,702 | |||||||||
| 減価償却費 | 62,458 | 64,858 | |||||||||
| 交際費 | 17,318 | 14,336 | |||||||||
| 会費・寄付金 | 20,230 | 21,573 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | △1,253 | △151 | |||||||||
| その他一般管理費 | 140,229 | 156,423 | |||||||||
| 一般管理費合計 | 1,149,003 | 1,182,506 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | 143,893 | △559,878 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 2,595 | 6,166 | |||||||||
| 受取配当金 | ※1 263,304 | ※1 508,626 | |||||||||
| 受取賃貸料 | 27,518 | 49,180 | |||||||||
| その他 | 75,240 | 31,742 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 368,659 | 595,716 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 42,234 | 35,468 | |||||||||
| 為替差損 | - | 4,972 | |||||||||
| その他 | 1,626 | 2,356 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 43,861 | 42,797 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | 468,690 | △6,958 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | ※2 332,359 | ※2 497,982 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | - | 2,081,633 | |||||||||
| 関係会社株式売却益 | - | 221,972 | |||||||||
| 国庫補助金 | 452,899 | - | |||||||||
| リース解約益 | 32,095 | - | |||||||||
| 関係会社支援損失引当金戻入額 | 16,928 | - | |||||||||
| 特別利益合計 | 834,282 | 2,801,587 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | - | ※3 8,011 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 431,310 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | 51,351 | 7,500 | |||||||||
| 事務所改装費用 | - | 28,441 | |||||||||
| 弔慰金 | 71,654 | - | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 14,407 | - | |||||||||
| 関係会社支援損失引当金繰入額 | 82,420 | 80,273 | |||||||||
| 特別損失合計 | 651,144 | 124,225 | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 651,828 | 2,670,403 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 44,027 | 430,269 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 135,100 | △24,462 | |||||||||
| 法人税等合計 | 179,127 | 405,806 | |||||||||
| 当期純利益 | 472,700 | 2,264,596 | |||||||||