RSK HDの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月25日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 12,928 | 11,982 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,276 | 2,016 |
| 有価証券 | 400 | 447 |
| たな卸資産 | 79 | 122 |
| 繰延税金資産 | 108 | 97 |
| その他 | 36 | 35 |
| 貸倒引当金 | -1 | -2 |
| 流動資産計 | 15,828 | 14,697 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物(純額) | 1,132 | 1,095 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 1,231 | 1,054 |
| 工具 | 291 | 296 |
| 土地 | 2,083 | 3,288 |
| 建設仮勘定 | 1 | 45 |
| 有形固定資産合計 | 4,739 | 5,780 |
| 無形固定資産 | 38 | 32 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,529 | 3,315 |
| 繰延税金資産 | 8 | 8 |
| 長期預金 | 10 | - |
| 退職給付に係る資産 | 615 | 477 |
| その他 | 117 | 114 |
| 貸倒引当金 | -36 | -35 |
| 投資その他の資産合計 | 4,243 | 3,880 |
| 固定資産計 | 9,021 | 9,694 |
| 資産の部合計 | 23,416 | 24,392 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 134 | 103 |
| 短期借入金 | 400 | 400 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5 | 5 |
| 未払金 | 1,030 | 470 |
| 未払費用 | 263 | 227 |
| 未払法人税等 | 176 | 146 |
| 未払消費税等 | 23 | 73 |
| その他 | 64 | 100 |
| 流動負債計 | 2,097 | 1,527 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 42 | 40 |
| 繰延税金負債 | 602 | 572 |
| 役員退職慰労引当金 | 76 | 80 |
| 退職給付に係る負債 | 82 | 83 |
| 固定負債計 | 805 | 776 |
| 負債の部合計 | 2,902 | 2,303 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 300 | 300 |
| 利益剰余金 | 20,575 | 20,812 |
| 株主資本合計 | 20,875 | 21,112 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 953 | 976 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 118 | |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,071 | 975 |
| 純資産の部合計 | 21,256 | 22,088 |
| 負債・純資産合計 | 24,849 | 24,392 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 11,990 | 11,031 |
| 売掛金 | 1,929 | 1,827 |
| 有価証券 | 400 | 447 |
| たな卸資産 | 5 | 6 |
| 繰延税金資産 | 108 | 97 |
| その他 | 25 | 12 |
| 貸倒引当金 | -1 | -1 |
| 流動資産計 | 14,458 | 13,421 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物(純額) | 691 | 679 |
| 構築物(純額) | 327 | 306 |
| 機械及び装置(純額) | 1,179 | 1,009 |
| 車両運搬具(純額) | 13 | 10 |
| 工具 | 274 | 276 |
| 土地 | 1,830 | 3,035 |
| 建設仮勘定 | 1 | 45 |
| 有形固定資産合計 | 4,317 | 5,363 |
| 無形固定資産 | 31 | 26 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,529 | 3,315 |
| 関係会社株式 | 116 | 116 |
| 前払年金費用 | 445 | 478 |
| その他 | 103 | 103 |
| 貸倒引当金 | -35 | -35 |
| 投資その他の資産合計 | 4,159 | 3,977 |
| 固定資産計 | 8,509 | 9,367 |
| 資産の部合計 | 22,967 | 22,789 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 46 | 59 |
| 未払金 | 1,025 | 503 |
| 未払費用 | 221 | 184 |
| 未払法人税等 | 176 | 146 |
| その他 | 63 | 128 |
| 流動負債計 | 1,533 | 1,022 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 551 | 572 |
| 役員退職慰労引当金 | 67 | 73 |
| 固定負債計 | 618 | 646 |
| 負債の部合計 | 2,152 | 1,668 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 300 | 300 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 75 | 75 |
| その他利益剰余金 | | |
| 配当準備金 | 150 | 150 |
| 特別積立金 | 150 | 150 |
| 別途積立金 | 12,900 | 15,000 |
| 繰越利益剰余金 | 6,286 | 4,469 |
| 利益剰余金合計 | 19,561 | 19,844 |
| 株主資本合計 | 19,861 | 20,144 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 953 | 976 |
| その他の包括利益累計額合計 | 953 | 976 |
| 純資産の部合計 | 20,227 | 21,120 |
| 負債・純資産合計 | 22,967 | 22,789 |
注記等(連結)
(百万円)| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -11,083 | -11,098 |