9539 京葉瓦斯

9539
2026/10/01
時価
439億円
PER 予
13.91倍
2009年以降
5.45-189.43倍
(2009-2025年)
PBR
0.41倍
2009年以降
0.27-0.56倍
(2009-2025年)
配当 予
1.94%
ROE 予
2.92%
ROA 予
1.7%
資料
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京葉瓦斯(9539)の貸借対照表

【提出】
2020年3月27日 15:04
【資料】
有価証券報告書-第135期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
【短信】
2019年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2018年12月31日2019年12月31日
資産の部
固定資産
有形固定資産
製造設備827839
供給設備46,29047,155
業務設備8,7779,499
その他の設備8,2238,422
建設仮勘定1,529340
有形固定資産合計65,64866,258
無形固定資産
その他の無形固定資産1,2811,889
無形固定資産合計1,2811,889
投資その他の資産
投資有価証券12,68412,833
長期貸付金3593,356
繰延税金資産2,3052,003
その他の投資等705696
貸倒引当金-16-18
投資その他の資産合計16,03818,871
固定資産計82,96887,019
流動資産
現金及び預金15,68117,991
受取手形及び売掛金8,1597,965
商品及び製品2118
仕掛品884945
原材料及び貯蔵品457455
その他の流動資産9951,635
貸倒引当金-36-34
流動資産計26,16228,977
資産の部合計109,130115,997
負債の部
固定負債
長期借入金5,7356,354
役員退職慰労引当金24630
ガスホルダー修繕引当金363273
固定資産除却損失引当金7771,058
器具保証引当金876893
退職給付に係る負債7,4276,675
その他の固定負債9821,121
固定負債計16,40716,406
流動負債
1年以内に期限到来の固定負債1,7081,387
支払手形及び買掛金5,1494,533
未払法人税等7571,972
その他の流動負債11,48811,903
流動負債計19,10419,796
負債の部合計35,51236,203
純資産の部
株主資本
資本金2,7542,754
資本剰余金3636
利益剰余金67,61571,978
自己株式-248-249
株主資本合計70,15774,519
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金2,2292,894
退職給付に係る調整累計額-1,01422
その他の包括利益累計額合計1,2142,916
非支配株主持分2,2472,357
純資産の部合計73,61879,793
負債・純資産合計109,130115,997

個別決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2018年12月31日2019年12月31日
資産の部
固定資産
有形固定資産
製造設備827839
供給設備44,29645,195
業務設備8,1038,844
附帯事業設備2,7472,714
建設仮勘定1,425160
有形固定資産合計57,40057,754
無形固定資産
借地権5454
のれん10-
ソフトウエア1,1881,824
その他の無形固定資産4341
無形固定資産合計1,2961,921
投資その他の資産
投資有価証券9,72110,015
関係会社投資1,7451,745
社内長期貸付金159151
関係会社長期貸付金2003,205
出資金00
長期前払費用188156
繰延税金資産2,0652,146
その他の投資等247362
貸倒引当金-13-16
投資その他の資産合計14,31417,765
固定資産計73,01177,441
流動資産
現金及び預金11,60913,407
受取手形8221
売掛金7,1427,229
関係会社売掛金730568
未収入金336357
製品2018
原料3229
貯蔵品400389
前払費用4681,020
関係会社短期債権100187
受注工事勘定724888
その他の流動資産7157
貸倒引当金-33-31
流動資産計21,68624,143
資産の部合計94,697101,585
負債の部
固定負債
固定資産除却損失引当金7771,058
器具保証引当金876893
流動負債
社内預り金2,7212,695
負債の部合計31,11733,511
純資産の部
株主資本
資本金2,7542,754
資本剰余金
資本準備金3636
資本剰余金合計3636
利益剰余金
利益準備金688688
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金182241
固定資産圧縮特別勘定積立金89-
特別償却準備金9045
別途積立金54,18056,680
繰越利益剰余金3,4594,873
利益剰余金合計58,69062,528
自己株式-97-98
株主資本合計61,38465,220
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金2,1952,853
その他の包括利益累計額合計2,1952,853
純資産の部合計63,57968,074
負債・純資産合計94,697101,585

注記等(連結)

(百万円)
勘定科目2018年12月31日2019年12月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額-217,154-223,745

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