有価証券報告書-第101期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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売上高 | 25,466,253 | 21,638,444 |
売上原価 | 16,993,751 | 13,127,061 |
売上総利益 | 8,472,502 | 8,511,382 |
供給販売費 及び一般管理費 | ||
供給販売費 | 5,012,803 | 5,175,387 |
一般管理費 | 1,119,170 | 1,139,535 |
のれん償却額 | 9,673 | 9,673 |
供給販売費及び一般管理費合計 | 6,141,647 | 6,324,596 |
全事業営業利益 | 2,330,854 | 2,186,786 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 662 | 294 |
有価証券利息 | 115 | - |
受取配当金 | 14,898 | 16,258 |
賃貸料 | 10,677 | 10,641 |
その他 | 42,659 | 39,142 |
営業外収益計 | 69,013 | 66,336 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 127,082 | 58,666 |
持分法による投資損失 | 18,132 | 2,398 |
その他 | 2,666 | 9,077 |
営業外費用計 | 147,881 | 70,141 |
当期経常利益 | 2,251,986 | 2,182,981 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | - | 558 |
修繕引当金取崩額 | 16,222 | - |
特別利益計 | 16,222 | 558 |
特別損失 | ||
減損損失 | - | 5,651 |
投資有価証券評価損 | - | 21,575 |
固定資産除却損 | 35,059 | 35,283 |
役員退職慰労金 | 22,695 | 4,410 |
特別損失計 | 57,754 | 66,921 |
税引前当年度純利益 | 2,210,455 | 2,116,618 |
法人税 | 699,805 | 673,230 |
法人税等調整額 | -32,156 | -1,249 |
法人税等合計 | 667,648 | 671,981 |
四半期純利益 | 1,542,806 | 1,444,637 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 226 | 296 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,542,580 | 1,444,341 |
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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製品売上 | ||
ガス売上 | 13,358,849 | 11,451,736 |
製品売上合計 | 13,358,849 | 11,451,736 |
売上原価 | ||
期首たな卸高 | 22,471 | 13,006 |
当期製品製造原価 | 7,119,903 | 4,929,886 |
当期製品自家使用高 | 14,713 | 9,765 |
期末たな卸高 | 13,006 | 12,110 |
売上原価合計 | 7,114,654 | 4,921,017 |
売上総利益 | 6,244,194 | 6,530,718 |
供給販売費 | 4,143,105 | 4,302,716 |
一般管理費 | 1,044,573 | 1,060,177 |
供給販売費及び一般管理費合計 | 5,187,679 | 5,362,894 |
事業利益 | 1,056,515 | 1,167,823 |
営業雑収益 | ||
受注工事収益 | 289,067 | 295,027 |
器具販売収益 | 1,034,715 | 1,155,272 |
その他営業雑収益 | 49,785 | 39,373 |
営業雑収益合計 | 1,373,568 | 1,489,673 |
営業雑費用 | ||
受注工事費用 | 261,233 | 279,898 |
器具販売費用 | 921,502 | 1,098,697 |
営業雑費用合計 | 1,182,735 | 1,378,595 |
附帯事業収益 | 7,189,612 | 5,505,889 |
附帯事業費用 | 6,626,045 | 5,022,077 |
全事業営業利益 | 1,810,914 | 1,762,713 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 3,130 | 502 |
有価証券利息 | 115 | - |
受取配当金 | 32,446 | 44,346 |
賃貸料 | 109,086 | 111,850 |
雑収入 | 22,783 | 16,270 |
営業外収益計 | 167,561 | 172,969 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 121,085 | 54,163 |
雑支出 | 2,553 | 8,909 |
営業外費用計 | 123,638 | 63,072 |
当期経常利益 | 1,854,837 | 1,872,610 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 30,068 | - |
修繕引当金取崩額 | 16,222 | - |
特別利益計 | 46,291 | - |
特別損失 | ||
減損損失 | - | 5,651 |
固定資産除却損 | 35,059 | 47,671 |
投資損失引当金繰入額 | - | 373,750 |
投資有価証券評価損 | - | 21,575 |
特別損失計 | 35,059 | 448,648 |
税引前当年度純利益 | 1,866,069 | 1,423,961 |
法人税 | 608,960 | 574,942 |
法人税等調整額 | -35,187 | -29,619 |
法人税等合計 | 573,772 | 545,322 |
四半期純利益 | 1,292,297 | 878,639 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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主要な販売費 及び一般管理費 | ||
役員賞与引当金繰入額 | 13,300 | 1,600 |
給料 | 1,125,922 | 874,038 |
賞与引当金繰入額 | 243,624 | 212,891 |
退職給付費用 | 52,316 | 24,988 |
その他引当金繰入額 | 8,859 | 8,859 |
減価償却費 | 1,198,609 | 1,121,626 |
役員賞与引当金繰入額 | 14,394 | 26,271 |
給料 | 210,676 | 491,262 |
賞与引当金繰入額 | 51,075 | 90,089 |
退職給付費用 | 9,801 | 20,121 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 17,986 | 35,078 |
減価償却費 | 104,105 | 160,249 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
販売費に含まれる研究開発費 | 1,945 | 515 |
研究開発費 | 350 | - |