パレスホテルの損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 19,738,457 | 10,408,276 |
| 営業費用 | ||
| 材料費 | 2,730,489 | 1,677,049 |
| その他営業費用 | 16,022,994 | 11,607,361 |
| 営業費用合計 | 18,753,483 | 13,284,410 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 984,973 | -2,876,134 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 11,184 | 6,587 |
| 受取配当金 | 13,384 | 6,356 |
| 店舗閉鎖による精算金 | 35,048 | - |
| 保険解約返戻金 | 14,139 | 4,511 |
| 物品売却益 | - | 9,431 |
| 持分法による投資利益 | - | 24,145 |
| その他 | 54,485 | 31,350 |
| 営業外収益合計 | 128,243 | 82,382 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 574,878 | 638,500 |
| シンジケートローン手数料 | - | 2,049,800 |
| その他 | 41,858 | 260,475 |
| 営業外費用合計 | 616,737 | 2,948,776 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 496,479 | -5,742,528 |
| 特別利益 | ||
| 保険差益 | 27,628 | - |
| 投資有価証券売却益 | 18,000 | 5,187 |
| 容積利用権売却益 | - | 19,982,925 |
| 賃料戻入額 | - | 226,594 |
| 貸倒引当金戻入額 | 8,900 | 8,026 |
| 特別利益合計 | 54,528 | 20,222,734 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産臨時償却費 | 3,789,325 | - |
| 建物解体費用引当金繰入額 | 1,170,400 | - |
| 建物解体費用 | - | 989,800 |
| 建替関連費用 | 1,160,668 | 525,860 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 423,932 | - |
| 投資有価証券評価損 | 264,716 | 5,840 |
| 固定資産売却損 | 118,526 | - |
| 固定資産除却損 | 23 | 57,155 |
| 関係会社整理損 | - | 1,472,445 |
| 特別退職金 | - | 208,002 |
| その他 | - | 62,072 |
| 特別損失合計 | 6,927,594 | 3,321,175 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -6,376,585 | 11,159,030 |
| 法人税 | 6,363 | 1,937,335 |
| 法人税等調整額 | -1,893,550 | 2,291,145 |
| 法人税等合計 | -1,887,186 | 4,228,480 |
| 少数株主利益又は少数株主損失(△) | 3,716 | -373 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -4,493,115 | 6,930,922 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| ホテル事業部門売上 | 12,542,967 | 4,323,948 |
| 賃貸事業売上高 | 1,201,133 | 640,690 |
| 売上高合計 | 13,744,101 | 4,964,639 |
| 営業原価 | ||
| 料理飲料材料費 | 1,664,101 | 752,298 |
| その他の原価 | 78,939 | 36,368 |
| 給料及び手当 | 4,791,723 | 2,777,496 |
| 賞与引当金繰入額 | 65,333 | 31,455 |
| 退職給付費用 | 124,455 | 177,586 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 70,967 | 72,672 |
| 福利厚生費 | 774,206 | 541,424 |
| 水道光熱費 | 582,288 | 204,652 |
| 地代家賃 | 612,108 | 688,298 |
| 消耗品費 | 254,181 | 213,092 |
| 貸倒引当金繰入額 | 3,480 | - |
| 減価償却費 | 622,285 | 211,394 |
| 租税公課 | 843,027 | 906,552 |
| 支払手数料 | 671,710 | 408,163 |
| その他 | 1,655,182 | 685,723 |
| 営業原価合計 | 12,813,991 | 7,707,178 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 930,109 | -2,742,539 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,519 | 4,917 |
| 受取配当金 | 14,658 | 7,629 |
| 物品売却益 | - | 9,431 |
| 保険解約返戻金 | 14,139 | 4,511 |
| 受取保証料 | 4,428 | 4,218 |
| その他 | 45,628 | 33,283 |
| 営業外収益合計 | 81,373 | 63,990 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 454,077 | 533,240 |
| シンジケートローン手数料 | - | 2,049,800 |
| その他 | 8,269 | 257,669 |
| 営業外費用合計 | 462,346 | 2,840,709 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 549,136 | -5,519,257 |
| 特別利益 | ||
| 容積利用権売却益 | - | 19,982,925 |
| 貸倒引当金戻入額 | 8,900 | 7,919 |
| 保険差益 | 27,628 | - |
| 投資有価証券売却益 | 18,000 | - |
| 特別利益合計 | 54,528 | 19,990,845 |
| 特別損失 | ||
| 関係会社整理損 | - | 1,193,497 |
| 建物解体費用 | - | 989,800 |
| 建替関連費用 | 1,160,668 | 530,821 |
| 特別退職金 | - | 208,002 |
| 固定資産除却損 | - | 51,391 |
| 投資有価証券売却損 | - | 46,946 |
| 固定資産臨時償却費 | 3,789,325 | - |
| 建物解体費用引当金繰入額 | 1,170,400 | - |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 402,565 | - |
| 投資有価証券評価損 | 264,716 | - |
| 関連会社投資損失引当金繰入額 | 194,222 | - |
| その他 | - | 20,966 |
| 特別損失合計 | 6,981,899 | 3,041,424 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -6,378,234 | 11,430,162 |
| 法人税 | -10,458 | 1,934,768 |
| 法人税等調整額 | -1,894,602 | 2,289,692 |
| 法人税等合計 | -1,905,061 | 4,224,461 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -4,473,173 | 7,205,700 |