訂正有価証券報告書-第69期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
② 【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | ||||||||||
| 売上高 | |||||||||||
| ホテル事業部門売上 | 9,468,551 | 14,081,904 | |||||||||
| 賃貸事業売上高 | 4,775,722 | 5,623,495 | |||||||||
| 売上高合計 | 14,244,274 | 19,705,399 | |||||||||
| 営業原価 | |||||||||||
| 材料費 | 1,241,113 | 1,666,486 | |||||||||
| その他の原価 | 57,101 | 68,670 | |||||||||
| 給料及び手当 | 4,031,901 | 4,711,314 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 70,366 | 67,276 | |||||||||
| 退職給付費用 | 144,261 | 161,354 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 58,246 | 46,147 | |||||||||
| 福利厚生費 | 611,860 | 712,041 | |||||||||
| 水道光熱費 | 662,659 | 868,730 | |||||||||
| 地代家賃 | 528,313 | 509,319 | |||||||||
| 消耗品費 | 182,837 | 252,949 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,508,806 | 3,089,678 | |||||||||
| 租税公課 | 1,117,732 | 1,718,704 | |||||||||
| 支払手数料 | 656,571 | 901,544 | |||||||||
| その他 | 1,939,760 | 2,137,668 | |||||||||
| 営業原価合計 | 13,811,532 | 16,911,886 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | 432,741 | 2,793,512 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 545 | 185 | |||||||||
| 受取配当金 | 6,375 | 11,510 | |||||||||
| 受取保証料 | 12,600 | - | |||||||||
| 工事負担金等受入額 | 55,986 | - | |||||||||
| その他 | 41,207 | 75,726 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 116,715 | 87,423 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 1,714,000 | 1,821,899 | |||||||||
| 支払手数料 | 54,250 | 26,599 | |||||||||
| その他 | 9,839 | 21,232 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 1,778,090 | 1,869,731 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | △1,228,633 | 1,011,204 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 受取補償金 | - | 10,930 | |||||||||
| 特別利益合計 | - | 10,930 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | ※1 41,411 | - | |||||||||
| 特別損失合計 | 41,411 | - | |||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △1,270,044 | 1,022,135 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 6,602 | 114,800 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △2,422 | △405,323 | |||||||||
| 法人税等合計 | 4,180 | △290,523 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △1,274,224 | 1,312,658 | |||||||||