鴨川グランドホテル(9695)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月14日 9:17
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第70期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,035,457 | 1,184,668 |
| 売掛金 | 174,762 | 200,842 |
| たな卸資産 | 48,146 | 45,882 |
| 前払費用 | 47,851 | 47,791 |
| 未収入金 | 5,688 | 3,186 |
| その他 | 17,284 | 17,325 |
| 貸倒引当金 | -2,157 | -2,615 |
| 流動資産計 | 1,327,033 | 1,497,081 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 12,108,012 | 12,064,843 |
| 減価償却累計額 | -8,649,497 | -8,788,701 |
| 建物(純額) | 3,458,514 | 3,276,141 |
| 構築物 | 513,958 | 514,609 |
| 減価償却累計額 | -465,882 | -468,834 |
| 構築物(純額) | 48,076 | 45,775 |
| 機械及び装置 | 239,246 | 229,862 |
| 減価償却累計額 | -188,690 | -170,329 |
| 機械及び装置(純額) | 50,556 | 59,532 |
| 車両運搬具 | 20,754 | 20,113 |
| 減価償却累計額 | -19,590 | -19,108 |
| 車両運搬具(純額) | 1,164 | 1,005 |
| 工具 | 837,434 | 845,675 |
| 減価償却累計額 | -737,908 | -751,355 |
| 工具 | 99,525 | 94,319 |
| 土地 | 1,073,906 | 1,070,346 |
| リース資産 | 114,507 | 137,514 |
| 減価償却累計額 | -69,677 | -80,985 |
| リース資産(純額) | 44,829 | 56,528 |
| 有形固定資産合計 | 4,776,572 | 4,603,651 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 5,926 | 5,926 |
| 電話加入権 | 18,636 | 18,636 |
| ソフトウエア | 24,008 | 17,126 |
| 無形固定資産合計 | 48,571 | 41,689 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 101,976 | 117,742 |
| 出資金 | 1,527 | 1,527 |
| 破産更生債権等 | 8,861 | 8,861 |
| 長期前払費用 | 16,112 | 4,926 |
| 差入保証金 | 169,805 | 169,748 |
| 保険積立金 | 718 | 6,224 |
| その他 | 17,345 | 16,765 |
| 貸倒引当金 | -8,861 | -8,861 |
| 投資その他の資産合計 | 307,484 | 316,933 |
| 固定資産計 | 5,132,629 | 4,962,274 |
| 資産の部合計 | 6,459,662 | 6,459,356 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 86,746 | 94,102 |
| 短期借入金 | 3,759,275 | 3,592,150 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 490,525 | 454,150 |
| 未払金 | 16,244 | 29,621 |
| リース債務 | 11,522 | 16,558 |
| 未払費用 | 234,729 | 260,063 |
| 未払法人税等 | 19,532 | 23,854 |
| 未払消費税等 | 53,434 | 32,716 |
| 前受金 | 48,813 | 48,593 |
| 預り金 | 65,582 | 65,464 |
| 賞与引当金 | 44,357 | 46,420 |
| 設備関係支払手形 | 21,731 | 7,301 |
| その他 | 2,283 | 5,128 |
| 流動負債計 | 4,854,779 | 4,676,126 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 37,181 | 45,061 |
| 繰延税金負債 | 6,453 | 10,448 |
| 退職給付引当金 | 130,286 | 138,828 |
| 役員退職慰労引当金 | 25,391 | 33,191 |
| 長期預り保証金 | 487,644 | 475,594 |
| その他 | 4,100 | 30,019 |
| 固定負債計 | 691,057 | 733,143 |
| 負債の部合計 | 5,545,837 | 5,409,270 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 626,761 | 626,761 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 498,588 | 498,588 |
| 資本剰余金合計 | 498,588 | 498,588 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -220,889 | -96,334 |
| 利益剰余金合計 | -220,889 | -96,334 |
| 自己株式 | -4,798 | -5,319 |
| 株主資本合計 | 899,661 | 1,023,695 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 14,164 | 24,731 |
| その他の包括利益累計額合計 | 14,164 | 24,731 |
| 新株予約権 | - | 1,658 |
| 純資産の部合計 | 913,825 | 1,050,085 |
| 負債・純資産合計 | 6,459,662 | 6,459,356 |
注記等(個別)
(千円)| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 商品 | 9,550 | 9,841 |
| 原材料及び貯蔵品 | 38,595 | 36,040 |