有価証券報告書-第100期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年1月31日) | 当連結会計年度 (平成30年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 640,480 | 2,968,335 | |||||||||
| 売掛金 | 261,666 | 232,028 | |||||||||
| 販売用不動産 | 2,769,110 | 1,845,365 | |||||||||
| 商品 | 10,217 | 9,842 | |||||||||
| 貯蔵品 | 4,502 | 3,560 | |||||||||
| 前払費用 | 82,460 | 81,589 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 56,131 | 35,395 | |||||||||
| その他 | 67,908 | 67,476 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △7,383 | △7,383 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,885,095 | 5,236,210 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | ※1,※3 18,554,142 | ※1,※3 18,272,355 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,860,935 | △10,130,480 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 8,693,206 | 8,141,875 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 265,714 | 270,371 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △119,283 | △142,024 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 146,430 | 128,347 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 655,645 | 685,314 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △498,101 | △555,936 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 157,544 | 129,378 | |||||||||
| 土地 | ※2,※3 14,380,805 | ※2,※3 12,385,115 | |||||||||
| 信託建物 | 574,562 | 584,098 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △65,916 | △102,761 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 508,646 | 481,336 | |||||||||
| 信託土地 | 1,812,608 | 1,812,608 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 107,892 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 25,699,241 | 23,186,552 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 92,084 | 57,481 | |||||||||
| その他 | 837 | 310 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 92,922 | 57,792 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※3 546,857 | ※3 400,514 | |||||||||
| 長期前払費用 | 125,253 | 107,089 | |||||||||
| 差入保証金 | ※3 630,114 | ※3 629,109 | |||||||||
| 建設協力金 | 377,981 | 336,937 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 15,693 | 16,285 | |||||||||
| その他 | 8,595 | 8,420 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,704,496 | 1,498,357 | |||||||||
| 固定資産合計 | 27,496,660 | 24,742,702 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 11,554 | 7,904 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 11,554 | 7,904 | |||||||||
| 資産合計 | 31,393,310 | 29,986,816 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年1月31日) | 当連結会計年度 (平成30年1月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 242,551 | 208,653 | |||||||||
| 短期借入金 | ※3 3,841,940 | ※3 3,550,910 | |||||||||
| 未払金 | 53,538 | 67,782 | |||||||||
| 未払費用 | 263,214 | 244,990 | |||||||||
| 未払法人税等 | 271,472 | 319,022 | |||||||||
| 未払消費税等 | 15,987 | 163,357 | |||||||||
| 賞与引当金 | 33,843 | 29,752 | |||||||||
| その他 | 238,237 | 227,412 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,960,784 | 4,811,883 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | ※3 1,000,000 | ※3 1,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※3 10,894,900 | ※3 9,562,380 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 2,003,741 | 1,954,467 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,172,004 | 929,017 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※2 1,674,048 | ※2 1,674,048 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 366,691 | 387,053 | |||||||||
| 固定負債合計 | 17,111,385 | 15,506,966 | |||||||||
| 負債合計 | 22,072,170 | 20,318,849 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 800,000 | 800,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 66,507 | 66,507 | |||||||||
| 利益剰余金 | 5,608,245 | 5,979,316 | |||||||||
| 自己株式 | △102,531 | △106,010 | |||||||||
| 株主資本合計 | 6,372,221 | 6,739,813 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 157,155 | 136,390 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | ※2 2,791,763 | ※2 2,791,763 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 2,948,918 | 2,928,153 | |||||||||
| 純資産合計 | 9,321,139 | 9,667,966 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 31,393,310 | 29,986,816 | |||||||||