有価証券報告書-第129期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当事業年度 (平成31年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 630,338 | 1,205,846 | |||||||||
| 売掛金 | 61,337 | 235,879 | |||||||||
| 貯蔵品 | 1,928 | 2,327 | |||||||||
| 前渡金 | 13,174 | 8,467 | |||||||||
| 前払費用 | 6,536 | 12,761 | |||||||||
| 未収消費税等 | 334,601 | - | |||||||||
| その他 | 12,455 | 12,774 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △997 | △889 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,059,375 | 1,477,168 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 2,992,121 | 2,959,471 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △33,337 | △153,551 | |||||||||
| 建物(純額) | ※1 2,958,784 | ※1 2,805,919 | |||||||||
| 構築物 | 13,927 | 13,927 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △233 | △1,166 | |||||||||
| 構築物(純額) | 13,694 | 12,761 | |||||||||
| 機械及び装置 | 981,101 | 985,961 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,440 | △96,904 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 973,661 | 889,057 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 203,757 | 210,825 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,697 | △29,523 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 200,059 | 181,302 | |||||||||
| 土地 | ※1 2,124,656 | ※1 2,124,656 | |||||||||
| リース資産 | 8,100 | 8,100 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △192 | △1,349 | |||||||||
| リース資産(純額) | 7,907 | 6,750 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 6,278,764 | 6,020,447 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 施設利用権 | 3 | - | |||||||||
| 電話加入権 | 72 | 72 | |||||||||
| ソフトウエア | 14,298 | 11,346 | |||||||||
| リース資産 | 45,783 | 39,083 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 60,157 | 50,502 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 42,330 | 38,291 | |||||||||
| 長期前払費用 | 89 | 11,577 | |||||||||
| 保険積立金 | 9,169 | 6,172 | |||||||||
| その他 | 920 | 920 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 52,509 | 56,960 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,391,431 | 6,127,910 | |||||||||
| 資産合計 | 7,450,806 | 7,605,078 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当事業年度 (平成31年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | - | 115,642 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 200,000 | ※1 200,000 | |||||||||
| リース債務 | 8,167 | 8,293 | |||||||||
| 未払金 | 242,908 | 83,432 | |||||||||
| 未払法人税等 | 9,696 | 104,212 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 78,281 | |||||||||
| 前受金 | 275,519 | 142,654 | |||||||||
| 預り金 | 69,366 | 7,009 | |||||||||
| 賞与引当金 | - | 7,500 | |||||||||
| その他 | 5,455 | 4,417 | |||||||||
| 流動負債合計 | 811,112 | 751,444 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 1,800,000 | ※1 1,600,000 | |||||||||
| リース債務 | 50,127 | 41,833 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 277,082 | 252,198 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 23,560 | 19,591 | |||||||||
| その他 | - | 2,000 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,150,770 | 1,915,622 | |||||||||
| 負債合計 | 2,961,882 | 2,667,066 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,271,937 | 2,271,937 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,137,599 | 2,137,599 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 22 | 22 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,137,621 | 2,137,621 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 112,500 | 112,500 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 627,906 | 627,906 | |||||||||
| 別途積立金 | 350,000 | 350,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △982,571 | △529,701 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 107,834 | 560,704 | |||||||||
| 自己株式 | △38,895 | △39,476 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,478,498 | 4,930,787 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 10,425 | 7,223 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 10,425 | 7,223 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,488,923 | 4,938,011 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,450,806 | 7,605,078 | |||||||||