有価証券報告書-第61期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 312,496 | 360,145 | |||||||||
| 売掛金 | 30,730 | 29,418 | |||||||||
| 商品 | 2,608 | 3,097 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 7,980 | 8,356 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 4,064 | - | |||||||||
| 繰延税金資産 | 7,521 | 8,635 | |||||||||
| その他 | 354 | 89 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △730 | △950 | |||||||||
| 流動資産合計 | 365,027 | 408,792 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,028,792 | 1,060,783 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △825,223 | △839,927 | |||||||||
| 建物(純額) | 203,568 | 220,856 | |||||||||
| 構築物 | 756,750 | 778,697 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △578,359 | △600,064 | |||||||||
| 構築物(純額) | 178,390 | 178,632 | |||||||||
| 機械及び装置 | 56,437 | 59,574 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △53,086 | △55,733 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 3,350 | 3,841 | |||||||||
| 車両運搬具 | 109,710 | 115,816 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △100,425 | △106,701 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 9,284 | 9,114 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 142,269 | 142,808 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △133,486 | △136,175 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 8,782 | 6,633 | |||||||||
| コース勘定 | 400,372 | 400,372 | |||||||||
| 土地 | 492,654 | 492,654 | |||||||||
| リース資産 | 3,100 | 3,100 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,996 | △3,099 | |||||||||
| リース資産(純額) | 103 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,296,507 | 1,312,105 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 116 | 1,755 | |||||||||
| リース資産 | 175 | - | |||||||||
| 電話加入権 | 622 | 622 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 914 | 2,378 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 111,640 | 87,540 | |||||||||
| その他 | 220 | 220 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 30,256 | 31,083 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 142,117 | 118,844 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,439,540 | 1,433,328 | |||||||||
| 資産合計 | 1,804,567 | 1,842,120 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 5,317 | 5,283 | |||||||||
| リース債務 | 292 | - | |||||||||
| 未払金 | 22,877 | 16,158 | |||||||||
| 未払費用 | 26,403 | 26,084 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,609 | 16,566 | |||||||||
| 未払消費税等 | 895 | 12,553 | |||||||||
| 前受金 | 475 | 728 | |||||||||
| 預り金 | 4,942 | 4,611 | |||||||||
| 賞与引当金 | 18,440 | 17,680 | |||||||||
| 流動負債合計 | 82,254 | 99,666 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 82,152 | 79,358 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 375 | 875 | |||||||||
| 会員預り金 | 61,630 | 61,630 | |||||||||
| 固定負債合計 | 144,157 | 141,863 | |||||||||
| 負債合計 | 226,412 | 241,530 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 180,300 | 180,300 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 833,700 | 833,700 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 833,700 | 833,700 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 450,000 | 450,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 112,522 | 141,479 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 562,522 | 591,479 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,576,522 | 1,605,479 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,633 | △4,889 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,633 | △4,889 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,578,155 | 1,600,590 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,804,567 | 1,842,120 | |||||||||