有価証券報告書-第54期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
② 【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年8月31日) | 当事業年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日) | ||||||||||
| 営業収入 | |||||||||||
| ゴルフ営業収入 | |||||||||||
| グリーンフィ | 127,479 | 137,833 | |||||||||
| キャディフィ | 94,155 | 99,248 | |||||||||
| コンペフィ | 13,603 | 13,848 | |||||||||
| 施設利用収入 | 3,728 | 4,210 | |||||||||
| 会費収入 | 22,289 | 22,158 | |||||||||
| ゴルフ営業収入合計 | 261,255 | 277,298 | |||||||||
| 食堂売店営業収入 | |||||||||||
| 食堂売上高 | 62,628 | 67,737 | |||||||||
| 売店受取手数料 | 295 | 420 | |||||||||
| たばこ売上高 | 1,271 | 1,185 | |||||||||
| 商品売上高 | 307 | 237 | |||||||||
| 食堂売店営業収入合計 | 64,503 | 69,581 | |||||||||
| 営業収入合計 | 325,759 | 346,880 | |||||||||
| 営業原価 | |||||||||||
| ゴルフ営業原価 | |||||||||||
| 給料手当 | 63,470 | 61,652 | |||||||||
| 雑給 | 1,214 | 201 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 1,192 | 1,080 | |||||||||
| 福利厚生費 | 8,873 | 10,914 | |||||||||
| 退職給付費用 | 802 | 750 | |||||||||
| コース維持費 | 11,591 | 13,854 | |||||||||
| 競技費 | 20,219 | 21,049 | |||||||||
| 修繕費 | 6,544 | 9,999 | |||||||||
| 賃借料 | 2,173 | 2,244 | |||||||||
| 租税公課 | 4,904 | 4,840 | |||||||||
| 水道光熱費 | 5,413 | 5,192 | |||||||||
| 消耗品費 | 6,990 | 5,515 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,076 | 10,135 | |||||||||
| 販売促進費 | 8,400 | 8,330 | |||||||||
| 雑費 | 609 | 5,168 | |||||||||
| クーポン引当金繰入額 | 278 | 584 | |||||||||
| ゴルフ営業原価合計 | 152,756 | 161,512 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年8月31日) | 当事業年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日) | ||||||||||
| 食堂売店営業原価 | |||||||||||
| 期首商品棚卸高 | 2,518 | 2,380 | |||||||||
| 食堂仕入高 | 30,631 | 32,567 | |||||||||
| たばこ仕入高 | 1,069 | 1,045 | |||||||||
| 商品仕入高 | 197 | 191 | |||||||||
| 期末商品棚卸高 | △2,380 | △2,330 | |||||||||
| 給料手当 | 21,575 | 21,870 | |||||||||
| 雑給 | 1,498 | 3,486 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 458 | 511 | |||||||||
| 福利厚生費 | 3,301 | 2,534 | |||||||||
| 退職給付費用 | 84 | 70 | |||||||||
| 修繕費 | 2,224 | 2,319 | |||||||||
| 租税公課 | 12 | 19 | |||||||||
| 水道光熱費 | 4,371 | 3,962 | |||||||||
| 消耗品費 | 1,790 | 2,078 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,709 | 2,431 | |||||||||
| 雑費 | 1,990 | 552 | |||||||||
| 食堂売店営業原価合計 | 72,053 | 73,690 | |||||||||
| 営業原価合計 | 224,809 | 235,203 | |||||||||
| 営業総利益 | 100,949 | 111,676 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 給料及び手当 | 53,828 | 52,755 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 967 | 858 | |||||||||
| 福利厚生費 | 9,668 | 12,165 | |||||||||
| 退職給付費用 | 1,996 | 1,491 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 426 | 730 | |||||||||
| 広告宣伝費 | 1,608 | 2,054 | |||||||||
| 租税公課 | 1,146 | 1,812 | |||||||||
| 運賃 | 28 | 28 | |||||||||
| 旅費及び交通費 | 555 | 383 | |||||||||
| 修繕費 | 5,032 | 5,607 | |||||||||
| 事務用消耗品費 | 859 | 972 | |||||||||
| 通信費 | 1,733 | 1,545 | |||||||||
| 水道光熱費 | 7,456 | 6,540 | |||||||||
| 消耗品費 | 2,484 | 3,132 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,992 | 6,011 | |||||||||
| 交際費 | 782 | 899 | |||||||||
| 賃借料 | 2,633 | 2,724 | |||||||||
| 支払手数料 | 2,858 | 3,129 | |||||||||
| 会議費 | 51 | 54 | |||||||||
| 図書印刷費 | 2,097 | 3,687 | |||||||||
| 保険料 | 3,934 | 3,944 | |||||||||
| 寄付金 | 46 | 63 | |||||||||
| 雑費 | 12,206 | 5,283 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | 119,395 | 115,878 | |||||||||
| 営業損失(△) | △18,445 | △4,201 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年8月31日) | 当事業年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日) | ||||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 52 | 41 | |||||||||
| 受取配当金 | 118 | 74 | |||||||||
| 受取手数料 | 2,420 | 6,670 | |||||||||
| 有価証券利息 | 320 | 122 | |||||||||
| 雑収入 | 566 | 678 | |||||||||
| 助成金収入 | 925 | 462 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 4,403 | 8,048 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 雑損失 | 231 | 564 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 231 | 564 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | △14,272 | 3,282 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産廃棄損 | *1 103 | *1 0 | |||||||||
| 特別損失合計 | 103 | 0 | |||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △14,376 | 3,282 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 610 | 752 | |||||||||
| 法人税等合計 | 610 | 752 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △14,986 | 2,530 | |||||||||