有価証券報告書-第57期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
② 【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年9月1日 至 2018年8月31日) | 当事業年度 (自 2018年9月1日 至 2019年8月31日) | ||||||||||
| 営業収入 | |||||||||||
| ゴルフ営業収入 | |||||||||||
| グリーンフィ | 131,086 | 139,788 | |||||||||
| キャディフィ | 95,050 | 98,452 | |||||||||
| コンペフィ | 14,732 | 15,054 | |||||||||
| 施設利用収入 | 3,956 | 4,247 | |||||||||
| 会費収入 | 22,971 | 23,143 | |||||||||
| ゴルフ営業収入合計 | 267,796 | 280,684 | |||||||||
| 食堂売店営業収入 | |||||||||||
| 食堂売上高 | 67,142 | 71,819 | |||||||||
| 売店受取手数料 | 625 | 626 | |||||||||
| たばこ売上高 | 779 | 608 | |||||||||
| 商品売上高 | 184 | 2,945 | |||||||||
| 食堂売店営業収入合計 | 68,732 | 76,000 | |||||||||
| 営業収入合計 | 336,529 | 356,684 | |||||||||
| 営業原価 | |||||||||||
| ゴルフ営業原価 | |||||||||||
| 給料手当 | 56,488 | 55,435 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 1,200 | 771 | |||||||||
| 福利厚生費 | 9,942 | 9,133 | |||||||||
| 退職給付費用 | 744 | 609 | |||||||||
| コース維持費 | 12,635 | 11,144 | |||||||||
| 競技費 | 27,967 | 29,018 | |||||||||
| 修繕費 | 8,371 | 7,662 | |||||||||
| 賃借料 | 2,018 | 1,757 | |||||||||
| 租税公課 | 4,711 | 4,848 | |||||||||
| 水道光熱費 | 5,449 | 5,136 | |||||||||
| 消耗品費 | 6,183 | 6,601 | |||||||||
| 減価償却費 | 12,432 | 5,578 | |||||||||
| 販売促進費 | 10,048 | 10,313 | |||||||||
| 雑費 | 5,418 | 5,791 | |||||||||
| クーポン引当金繰入額 | 613 | 848 | |||||||||
| ゴルフ営業原価合計 | 164,225 | 154,651 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年9月1日 至 2018年8月31日) | 当事業年度 (自 2018年9月1日 至 2019年8月31日) | ||||||||||
| 食堂売店営業原価 | |||||||||||
| 期首商品棚卸高 | 2,297 | 2,291 | |||||||||
| 食堂仕入高 | 31,945 | 33,818 | |||||||||
| たばこ仕入高 | 687 | 530 | |||||||||
| 商品仕入高 | 162 | 137 | |||||||||
| 期末商品棚卸高 | △2,291 | △2,697 | |||||||||
| 給料手当 | 20,018 | 24,655 | |||||||||
| 雑給 | 4,778 | 2,526 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 547 | 313 | |||||||||
| 福利厚生費 | 2,558 | 2,975 | |||||||||
| 退職給付費用 | 69 | 79 | |||||||||
| 修繕費 | 1,804 | 2,825 | |||||||||
| 租税公課 | 4 | 28 | |||||||||
| 水道光熱費 | 4,209 | 4,089 | |||||||||
| 消耗品費 | 1,555 | 1,190 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,277 | 1,227 | |||||||||
| 雑費 | 443 | 716 | |||||||||
| 食堂売店営業原価合計 | 71,069 | 74,708 | |||||||||
| 営業原価合計 | 235,294 | 229,360 | |||||||||
| 営業総利益 | 101,234 | 127,324 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 給料及び手当 | 41,774 | 44,691 | |||||||||
| 雑給 | 60 | 85 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 973 | 546 | |||||||||
| 福利厚生費 | 6,976 | 7,201 | |||||||||
| 退職給付費用 | 1,753 | 1,658 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 260 | 260 | |||||||||
| 広告宣伝費 | 2,443 | 2,656 | |||||||||
| 租税公課 | 2,926 | 3,097 | |||||||||
| 運賃 | 44 | 37 | |||||||||
| 旅費及び交通費 | 337 | 446 | |||||||||
| 修繕費 | 5,067 | 10,104 | |||||||||
| 事務用消耗品費 | 1,051 | 886 | |||||||||
| 通信費 | 1,759 | 1,794 | |||||||||
| 水道光熱費 | 7,785 | 7,572 | |||||||||
| 消耗品費 | 1,911 | 1,910 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,603 | 15,841 | |||||||||
| 交際費 | 1,188 | 1,347 | |||||||||
| 賃借料 | 2,953 | 3,020 | |||||||||
| 支払手数料 | 3,224 | 3,653 | |||||||||
| 会議費 | 72 | 221 | |||||||||
| 図書印刷費 | 3,068 | 2,735 | |||||||||
| 保険料 | 6,738 | 4,979 | |||||||||
| 寄付金 | 106 | 86 | |||||||||
| 雑費 | 6,107 | 6,318 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | 105,190 | 121,153 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | △3,955 | 6,170 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年9月1日 至 2018年8月31日) | 当事業年度 (自 2018年9月1日 至 2019年8月31日) | ||||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 14 | 18 | |||||||||
| 受取配当金 | 43 | 43 | |||||||||
| 受取手数料 | 8,340 | 3,200 | |||||||||
| 有価証券利息 | 122 | 122 | |||||||||
| 有価証券売却益 | ― | 122 | |||||||||
| 雑収入 | 1,342 | 4,966 | |||||||||
| 助成金収入 | 925 | 925 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 10,787 | 9,398 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 雑損失 | 306 | 48 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 306 | 48 | |||||||||
| 経常利益 | 6,525 | 15,519 | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 6,525 | 15,519 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,267 | 2,823 | |||||||||
| 法人税等合計 | 1,267 | 2,823 | |||||||||
| 当期純利益 | 5,257 | 12,696 | |||||||||