有価証券報告書-第56期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
② 【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年9月1日 至 平成29年8月31日) | 当事業年度 (自 平成29年9月1日 至 平成30年8月31日) | ||||||||||
| 営業収入 | |||||||||||
| ゴルフ営業収入 | |||||||||||
| グリーンフィ | 140,575 | 131,086 | |||||||||
| キャディフィ | 99,548 | 95,050 | |||||||||
| コンペフィ | 14,264 | 14,732 | |||||||||
| 施設利用収入 | 4,236 | 3,956 | |||||||||
| 会費収入 | 22,308 | 22,971 | |||||||||
| ゴルフ営業収入合計 | 280,932 | 267,796 | |||||||||
| 食堂売店営業収入 | |||||||||||
| 食堂売上高 | 73,137 | 67,142 | |||||||||
| 売店受取手数料 | 488 | 625 | |||||||||
| たばこ売上高 | 894 | 779 | |||||||||
| 商品売上高 | 165 | 184 | |||||||||
| 食堂売店営業収入合計 | 74,684 | 68,732 | |||||||||
| 営業収入合計 | 355,617 | 336,529 | |||||||||
| 営業原価 | |||||||||||
| ゴルフ営業原価 | |||||||||||
| 給料手当 | 55,547 | 56,488 | |||||||||
| 雑給 | 102 | ― | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 1,234 | 1,200 | |||||||||
| 福利厚生費 | 9,445 | 9,942 | |||||||||
| 退職給付費用 | 665 | 744 | |||||||||
| コース維持費 | 13,575 | 12,635 | |||||||||
| 競技費 | 26,734 | 27,967 | |||||||||
| 修繕費 | 12,468 | 8,371 | |||||||||
| 賃借料 | 1,918 | 2,018 | |||||||||
| 租税公課 | 4,883 | 4,711 | |||||||||
| 水道光熱費 | 5,467 | 5,449 | |||||||||
| 消耗品費 | 6,031 | 6,183 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,583 | 12,432 | |||||||||
| 販売促進費 | 9,259 | 10,048 | |||||||||
| 雑費 | 6,215 | 5,418 | |||||||||
| クーポン引当金繰入額 | 612 | 613 | |||||||||
| ゴルフ営業原価合計 | 164,746 | 164,225 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年9月1日 至 平成29年8月31日) | 当事業年度 (自 平成29年9月1日 至 平成30年8月31日) | ||||||||||
| 食堂売店営業原価 | |||||||||||
| 期首商品棚卸高 | 2,330 | 2,297 | |||||||||
| 食堂仕入高 | 32,992 | 31,945 | |||||||||
| たばこ仕入高 | 800 | 687 | |||||||||
| 商品仕入高 | 144 | 162 | |||||||||
| 期末商品棚卸高 | △2,297 | △2,291 | |||||||||
| 給料手当 | 23,007 | 20,018 | |||||||||
| 雑給 | 2,461 | 4,778 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 518 | 547 | |||||||||
| 福利厚生費 | 3,218 | 2,558 | |||||||||
| 退職給付費用 | 41 | 69 | |||||||||
| 修繕費 | 1,797 | 1,804 | |||||||||
| 租税公課 | 4 | 4 | |||||||||
| 水道光熱費 | 4,158 | 4,209 | |||||||||
| 消耗品費 | 1,406 | 1,555 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,212 | 2,277 | |||||||||
| 雑費 | 498 | 443 | |||||||||
| 食堂売店営業原価合計 | 73,295 | 71,069 | |||||||||
| 営業原価合計 | 238,042 | 235,294 | |||||||||
| 営業総利益 | 117,575 | 101,234 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 給料及び手当 | 44,997 | 41,774 | |||||||||
| 雑給 | 60 | 60 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 1,046 | 973 | |||||||||
| 福利厚生費 | 7,158 | 6,976 | |||||||||
| 退職給付費用 | 1,606 | 1,753 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 262 | 260 | |||||||||
| 広告宣伝費 | 2,174 | 2,443 | |||||||||
| 租税公課 | 3,096 | 2,926 | |||||||||
| 運賃 | 16 | 44 | |||||||||
| 旅費及び交通費 | 467 | 337 | |||||||||
| 修繕費 | 6,255 | 5,067 | |||||||||
| 事務用消耗品費 | 1,160 | 1,051 | |||||||||
| 通信費 | 1,632 | 1,759 | |||||||||
| 水道光熱費 | 7,024 | 7,785 | |||||||||
| 消耗品費 | 2,535 | 1,911 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,981 | 6,603 | |||||||||
| 交際費 | 1,103 | 1,188 | |||||||||
| 賃借料 | 2,809 | 2,953 | |||||||||
| 支払手数料 | 3,301 | 3,224 | |||||||||
| 会議費 | 77 | 72 | |||||||||
| 図書印刷費 | 3,173 | 3,068 | |||||||||
| 保険料 | 6,641 | 6,738 | |||||||||
| 寄付金 | 55 | 106 | |||||||||
| 雑費 | 5,511 | 6,107 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | 109,149 | 105,190 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | 8,426 | △3,955 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年9月1日 至 平成29年8月31日) | 当事業年度 (自 平成29年9月1日 至 平成30年8月31日) | ||||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 64 | 14 | |||||||||
| 受取配当金 | 43 | 43 | |||||||||
| 受取手数料 | 6,350 | 8,340 | |||||||||
| 有価証券利息 | 122 | 122 | |||||||||
| 雑収入 | 937 | 1,342 | |||||||||
| 助成金収入 | 462 | 925 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 7,980 | 10,787 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 雑損失 | 233 | 306 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 233 | 306 | |||||||||
| 経常利益 | 16,173 | 6,525 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産廃棄損 | *1 54 | ― | |||||||||
| 特別損失合計 | 54 | ― | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 16,118 | 6,525 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,953 | 1,267 | |||||||||
| 法人税等合計 | 1,953 | 1,267 | |||||||||
| 当期純利益 | 14,164 | 5,257 | |||||||||