有価証券報告書-第22期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/30 9:20
【資料】
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【項目】
94項目
(税効果会計関係)
前連結会計年度
(平成25年3月31日)
当連結会計年度
(平成26年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産(流動)
未払事業税1,380千円
賞与引当金7,490千円
ポイント引当金55,856千円
その他6,916千円
繰延税金資産(流動)小計71,643千円
評価性引当額△51,200千円
繰延税金資産(流動)合計20,442千円
繰延税金資産(固定)
税務上の繰越欠損金428,387千円
貸倒引当金19,222千円
退職給付引当金14,875千円
繰延税金資産(固定)小計462,485千円
評価性引当額△461,946千円
繰延税金資産(固定)合計539千円
繰延税金資産(流動)
未払事業税2,373千円
賞与引当金13,182千円
ポイント引当金45,361千円
その他1,966千円
繰延税金資産(流動)小計62,882千円
評価性引当額△44,084千円
繰延税金資産(流動)合計18,799千円
繰延税金資産(固定)
税務上の繰越欠損金307,127千円
減価償却超過額52,943千円
貸倒引当金19,073千円
退職給付引当金14,899千円
繰延税金資産(固定)小計394,043千円
評価性引当額△377,122千円
繰延税金資産(固定)合計16,920千円
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
税金等調整前当期純損失を計上しておりますので記載しておりません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
税金等調整前当期純損失を計上しておりますので記載しておりません。

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