訂正有価証券報告書-第18期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
② 【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 売上高 | 320,366 | 340,451 | |||||||||
| その他の営業収益 | 1,299 | 1,237 | |||||||||
| 営業収益合計 | 321,665 | 341,688 | |||||||||
| 営業原価 | |||||||||||
| 商品期首たな卸高 | 4,146 | 7,075 | |||||||||
| 当期商品仕入高 | 50,310 | 51,510 | |||||||||
| 合計 | 54,457 | 58,586 | |||||||||
| 商品期末たな卸高 | 7,075 | 8,636 | |||||||||
| 商品売上原価 | 47,381 | 49,949 | |||||||||
| 営業原価合計 | 47,381 | 49,949 | |||||||||
| 売上総利益 | 274,284 | 291,739 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 広告宣伝費 | 4,622 | 4,207 | |||||||||
| 役員報酬 | 4,239 | 6,009 | |||||||||
| 給料及び手当 | 65,638 | 79,944 | |||||||||
| 雑給 | 17,588 | 31,290 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 1,873 | 2,449 | |||||||||
| 退職給付費用 | 1,286 | 1,536 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 14,760 | 29,226 | |||||||||
| 法定福利費 | 11,463 | 15,936 | |||||||||
| 業務委託費 | 3,840 | 4,542 | |||||||||
| コース管理費 | 62,914 | 24,531 | |||||||||
| 通信費 | 2,303 | 2,938 | |||||||||
| リース料 | 1,597 | 1,006 | |||||||||
| 減価償却費 | 47,303 | 49,486 | |||||||||
| その他 | 68,411 | 71,568 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | 307,843 | 324,672 | |||||||||
| 営業損失(△) | △33,559 | △32,933 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 雑収入 | 10,147 | 10,258 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 10,148 | 10,258 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 247 | 123 | |||||||||
| 雑損失 | ― | 8 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 247 | 131 | |||||||||
| 経常損失(△) | △23,657 | △22,806 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | ※1 0 | ※1 ― | |||||||||
| 特別損失合計 | 0 | ― | |||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △23,657 | △22,806 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 977 | 2,317 | |||||||||
| 法人税等合計 | 977 | 2,317 | |||||||||
| 当期純損失(△) | △24,634 | △25,123 | |||||||||