有価証券報告書-第14期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
② 【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 売上高 | 329,615 | 326,805 | |||||||||
| その他の営業収益 | 2,038 | 1,315 | |||||||||
| 営業収益合計 | 331,654 | 328,121 | |||||||||
| 営業原価 | |||||||||||
| 商品期首たな卸高 | 2,265 | 2,328 | |||||||||
| 当期商品仕入高 | 40,709 | 40,015 | |||||||||
| 合計 | 42,975 | 42,343 | |||||||||
| 商品期末たな卸高 | 2,328 | 2,799 | |||||||||
| 商品売上原価 | 40,646 | 39,544 | |||||||||
| 営業原価合計 | 40,646 | 39,544 | |||||||||
| 売上総利益 | 291,007 | 288,576 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 広告宣伝費 | 2,347 | 3,618 | |||||||||
| 給料及び手当 | 62,599 | 64,369 | |||||||||
| 雑給 | 12,293 | 12,754 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 1,308 | 2,329 | |||||||||
| 退職給付費用 | 3,123 | 2,431 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | ― | 3,000 | |||||||||
| 法定福利費 | 10,403 | 11,013 | |||||||||
| 業務委託費 | 8,512 | 5,578 | |||||||||
| コース管理費 | 61,960 | 54,752 | |||||||||
| 通信費 | 2,795 | 2,384 | |||||||||
| リース料 | 667 | 1,065 | |||||||||
| 減価償却費 | 54,382 | 52,018 | |||||||||
| 雑費 | 74,426 | 67,140 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | 294,821 | 282,451 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | △3,813 | 6,124 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 16 | 14 | |||||||||
| 雑収入 | 8,104 | 13,416 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 8,120 | 13,431 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 4,691 | 2,369 | |||||||||
| 社債利息 | 4,327 | ― | |||||||||
| 雑損失 | 200 | 39 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 9,220 | 2,409 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | △4,913 | 17,146 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 受入補償金 | 9,523 | ― | |||||||||
| 特別利益合計 | 9,523 | ― | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | 358 | ― | |||||||||
| 債務整理費 | 8,754 | ― | |||||||||
| 増減資関連費用 | ― | 1,389 | |||||||||
| 特別損失合計 | 9,113 | 1,389 | |||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △4,503 | 15,756 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 977 | 977 | |||||||||
| 法人税等合計 | 977 | 977 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △5,480 | 14,779 | |||||||||