有価証券報告書-第21期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
② 【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 売上高 | 333,692 | 293,908 | |||||||||
| その他の営業収益 | 1,088 | 1,377 | |||||||||
| 営業収益合計 | 334,780 | 295,286 | |||||||||
| 営業原価 | |||||||||||
| 商品期首たな卸高 | 4,701 | 3,966 | |||||||||
| 当期商品仕入高 | 46,459 | 39,062 | |||||||||
| 合計 | 51,161 | 43,029 | |||||||||
| 商品期末たな卸高 | 3,966 | 3,624 | |||||||||
| 商品売上原価 | 47,194 | 39,405 | |||||||||
| 営業原価合計 | 47,194 | 39,405 | |||||||||
| 売上総利益 | 287,586 | 255,881 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 広告宣伝費 | 4,521 | 1,800 | |||||||||
| 役員報酬 | 6,600 | 17,400 | |||||||||
| 給料及び手当 | 82,066 | 81,203 | |||||||||
| 雑給 | 30,538 | 31,539 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 2,748 | 1,919 | |||||||||
| 退職給付費用 | 1,170 | 1,729 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 15,936 | 15,936 | |||||||||
| 法定福利費 | 17,268 | 17,745 | |||||||||
| 業務委託費 | 8,166 | 7,307 | |||||||||
| コース管理費 | 33,895 | 31,486 | |||||||||
| 通信費 | 2,580 | 1,455 | |||||||||
| リース料 | 1,054 | 1,001 | |||||||||
| 減価償却費 | 37,846 | 40,092 | |||||||||
| その他 | 84,702 | 87,649 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | 329,095 | 338,266 | |||||||||
| 営業損失(△) | △41,509 | △82,385 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 雑収入 | 29,217 | 29,728 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 29,217 | 29,729 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | ― | 384 | |||||||||
| 営業外費用合計 | ― | 384 | |||||||||
| 経常損失(△) | △12,291 | △53,041 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | ※1 437 | ― | |||||||||
| 補助金収入 | ― | 14,318 | |||||||||
| 特別利益合計 | 437 | 14,318 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | ― | ※2 3 | |||||||||
| 特別損失合計 | ― | 3 | |||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △11,854 | △38,726 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 977 | 977 | |||||||||
| 法人税等合計 | 977 | 977 | |||||||||
| 当期純損失(△) | △12,831 | △39,703 | |||||||||