有価証券報告書-第129期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/03/25 13:37
【資料】
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【項目】
150項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度2020年12月31日当事業年度2021年12月31日
繰延税金資産
賞与引当金29百万円9百万円
株主優待引当金65
退職給付引当金1,4971,465
長期未払金4242
役員株式給付引当金3836
貸倒引当金110198
環境対策引当金161
未払事業税734
未払事業所税1413
減損損失306289
資産除去債務111133
投資有価証券評価損113
関係会社株式評価損5861
退職給付信託設定額173
繰越欠損金53
その他7280
小計2,3532,707
評価性引当額△682△946
繰延税金資産合計1,6711,760
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△224△148
退職給付信託設定益△192△95
前払年金費用△95△152
その他△17△15
繰延税金負債合計△530△412
繰延税金資産の純額1,1401,348

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度2020年12月31日当事業年度2021年12月31日
法定実効税率30.62%
(調整)
住民税均等割60.66
受取配当金の益金不算入△18.06
交際費の損金不算入7.40
評価性引当額の増減177.18
抱合せ株式消滅差益△81.75
その他11.60
税効果会計適用後の法人税等の負担率187.65

(注)前事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。