白青舎(9736)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 9,762,340 | 9,618,534 |
| 売上原価 | 8,604,583 | 8,503,169 |
| 売上総利益 | 1,157,757 | 1,115,364 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 90,285 | 91,969 |
| 給料及び手当 | 290,011 | 262,634 |
| 賞与引当金繰入額 | 32,044 | 34,235 |
| 退職給付費用 | 11,922 | 7,342 |
| 福利厚生費 | 86,161 | 74,890 |
| 減価償却費 | 15,173 | 8,979 |
| 租税公課 | 75,905 | 42,693 |
| のれん償却額 | 15,750 | 15,750 |
| その他 | 230,257 | 238,465 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 847,512 | 776,960 |
| 営業利益 | 310,244 | 338,404 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 10,311 | 8,564 |
| 受取配当金 | 12,100 | 11,731 |
| 負ののれん償却額 | 46,240 | 46,240 |
| 匿名組合投資利益 | - | 25,293 |
| 雑収入 | 10,736 | 14,539 |
| 営業外収益合計 | 79,389 | 106,369 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 3,775 | 4,546 |
| 雑損失 | 1,747 | 105 |
| 営業外費用合計 | 5,523 | 4,651 |
| 経常利益 | 384,110 | 440,122 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 176 | 15 |
| 退職給付制度終了益 | - | 26,183 |
| 保険差益 | 15,923 | - |
| 特別利益合計 | 16,100 | 26,199 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 58 | - |
| 固定資産廃棄損 | 2,733 | 622 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 8,065 | - |
| 早期割増退職金 | 32,200 | - |
| 退職給付制度終了損 | - | 54,440 |
| 損害賠償金 | - | 5,816 |
| 特別損失合計 | 43,057 | 60,880 |
| 税引前当期純利益 | 357,153 | 405,441 |
| 法人税 | 119,594 | 82,153 |
| 法人税等調整額 | 27,421 | 76,677 |
| 法人税等合計 | 147,015 | 158,830 |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 210,137 | 246,611 |
| 当期純利益 | 210,137 | 246,611 |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 210,137 | 246,611 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金(税引後) | -71,055 | 124,002 |
| その他の包括利益合計 | -71,055 | 124,002 |
| 包括利益 | 139,081 | 370,614 |
| 内訳 | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 139,081 | 370,614 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 作業収入 | 7,304,596 | 7,402,312 |
| 倉庫収入 | 49,969 | 48,331 |
| 商品売上高 | 80,749 | 81,750 |
| その他の収入 | 360,373 | 395,086 |
| 売上高合計 | 7,795,688 | 7,927,479 |
| 売上原価 | ||
| 労務費 | 5,055,417 | 5,155,218 |
| 外注工賃 | 1,388,202 | 1,470,725 |
| 経費 | 267,640 | 264,809 |
| その他 | 138,869 | 131,375 |
| 売上原価合計 | 6,850,129 | 7,022,129 |
| 売上総利益 | 945,559 | 905,350 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 1,805 | 388 |
| 貸倒引当金繰入額 | 584 | - |
| 役員報酬 | 57,964 | 57,042 |
| 給料及び手当 | 235,507 | 222,507 |
| 賞与引当金繰入額 | 28,120 | 31,530 |
| 退職給付費用 | 8,985 | 5,405 |
| 福利厚生費 | 68,977 | 59,498 |
| 減価償却費 | 11,829 | 7,050 |
| 賃借料 | 44,592 | 43,963 |
| 水道光熱費 | 11,751 | 11,576 |
| 消耗品費 | 9,068 | 10,928 |
| 図書印刷費 | 9,868 | 9,935 |
| 旅費及び交通費 | 13,469 | 12,986 |
| 通信費 | 20,428 | 22,775 |
| 交際費 | 15,535 | 16,991 |
| 支払手数料 | 34,662 | 37,012 |
| 租税公課 | 38,137 | 38,420 |
| 雑費 | 33,723 | 40,742 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 645,012 | 628,754 |
| 営業利益 | 300,546 | 276,595 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 9,414 | 7,704 |
| 受取配当金 | 15,700 | 15,331 |
| 受取賃貸料 | 5,841 | 5,841 |
| 管理収入 | 1,200 | 1,200 |
| 匿名組合投資利益 | - | 25,293 |
| 雑収入 | 9,612 | 11,826 |
| 営業外収益合計 | 41,768 | 67,196 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 3,775 | 4,546 |
| その他 | 912 | 9 |
| 営業外費用合計 | 4,687 | 4,555 |
| 経常利益 | 337,626 | 339,236 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 185 | - |
| 保険差益 | 15,923 | - |
| 退職給付制度終了益 | - | 21,151 |
| 特別利益合計 | 16,108 | 21,151 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 58 | - |
| 固定資産廃棄損 | 2,271 | 333 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,265 | - |
| 損害賠償金 | - | 5,816 |
| 特別損失合計 | 8,595 | 6,150 |
| 税引前当期純利益 | 345,140 | 354,237 |
| 法人税 | 117,082 | 81,381 |
| 法人税等調整額 | 24,532 | 83,725 |
| 法人税等合計 | 141,615 | 165,106 |
| 当期純利益 | 203,525 | 189,131 |