有価証券報告書-第52期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,508 | 6,023 |
| 受取手形 | 9 | 8 |
| 売掛金 | ※ 8,665 | ※ 9,745 |
| 有価証券 | 176 | 151 |
| 仕掛品 | 703 | 879 |
| 原材料及び貯蔵品 | 55 | 56 |
| 前払費用 | 183 | 200 |
| 繰延税金資産 | 713 | 623 |
| その他 | ※ 47 | ※ 58 |
| 貸倒引当金 | △9 | △10 |
| 流動資産合計 | 20,054 | 17,736 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8,248 | 10,538 |
| 構築物 | 45 | 49 |
| 工具、器具及び備品 | 1,060 | 1,211 |
| 土地 | 16,663 | 16,739 |
| 建設仮勘定 | 449 | - |
| 有形固定資産合計 | 26,468 | 28,539 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 22 | 22 |
| ソフトウエア | 2,219 | 2,650 |
| その他 | 1 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 2,242 | 2,674 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 749 | 904 |
| 関係会社株式 | 1,280 | 1,278 |
| 関係会社出資金 | 13 | 13 |
| 長期前払費用 | 291 | 398 |
| 繰延税金資産 | 2,813 | 2,910 |
| 敷金及び保証金 | ※ 1,020 | ※ 1,031 |
| 長期貸付金 | 14 | 15 |
| 施設利用会員権 | 91 | 88 |
| その他 | 94 | 70 |
| 投資その他の資産合計 | 6,369 | 6,711 |
| 固定資産合計 | 35,080 | 37,925 |
| 資産合計 | 55,134 | 55,661 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※ 1,527 | ※ 1,899 |
| 未払金 | 332 | 495 |
| 未払費用 | ※ 846 | ※ 701 |
| 未払法人税等 | 636 | 474 |
| 未払消費税等 | 175 | 3 |
| 前受金 | 163 | 100 |
| 預り金 | 485 | 311 |
| 賞与引当金 | 997 | 997 |
| 役員賞与引当金 | 44 | 41 |
| 受注損失引当金 | 253 | 263 |
| その他 | 76 | 89 |
| 流動負債合計 | 5,538 | 5,376 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 7,558 | 7,951 |
| 役員退職慰労引当金 | 123 | 135 |
| 資産除去債務 | 43 | 47 |
| その他 | 262 | 231 |
| 固定負債合計 | 7,987 | 8,365 |
| 負債合計 | 13,526 | 13,742 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 31,457 | 31,457 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,864 | 7,864 |
| その他資本剰余金 | 9,683 | 9,684 |
| 資本剰余金合計 | 17,548 | 17,548 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,855 | 4,221 |
| 利益剰余金合計 | 3,855 | 4,221 |
| 自己株式 | △11,632 | △11,631 |
| 株主資本合計 | 41,229 | 41,596 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 323 | 285 |
| 評価・換算差額等合計 | 323 | 285 |
| 新株予約権 | 56 | 37 |
| 純資産合計 | 41,608 | 41,919 |
| 負債純資産合計 | 55,134 | 55,661 |