有価証券報告書-第56期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2017年3月31日) | 当事業年度 (2018年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,035 | 8,194 |
| 売掛金 | ※ 10,007 | ※ 9,184 |
| 仕掛品 | 824 | 1,349 |
| 原材料及び貯蔵品 | 129 | 120 |
| 前払費用 | 213 | 176 |
| 繰延税金資産 | 788 | 608 |
| その他 | ※ 123 | ※ 438 |
| 貸倒引当金 | △10 | △9 |
| 流動資産合計 | 20,113 | 20,063 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 9,199 | 8,288 |
| 構築物 | 40 | 30 |
| 工具、器具及び備品 | 931 | 1,010 |
| 土地 | 14,260 | 12,709 |
| 有形固定資産合計 | 24,431 | 22,039 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 22 | 22 |
| ソフトウエア | 2,517 | 3,036 |
| その他 | 4 | 4 |
| 無形固定資産合計 | 2,544 | 3,062 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,055 | 1,123 |
| 関係会社株式 | 1,288 | 1,288 |
| 関係会社出資金 | 13 | 13 |
| 長期前払費用 | 228 | 322 |
| 繰延税金資産 | 3,013 | 2,878 |
| 長期預金 | - | 300 |
| 敷金及び保証金 | ※ 523 | ※ 597 |
| 長期貸付金 | 11 | 10 |
| 施設利用会員権 | 104 | 103 |
| その他 | 60 | 48 |
| 投資その他の資産合計 | 6,298 | 6,686 |
| 固定資産合計 | 33,274 | 31,788 |
| 資産合計 | 53,387 | 51,851 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2017年3月31日) | 当事業年度 (2018年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※ 1,856 | ※ 2,705 |
| 未払金 | ※ 717 | ※ 159 |
| 未払費用 | ※ 738 | ※ 813 |
| 未払法人税等 | 677 | 80 |
| 未払消費税等 | 33 | - |
| 前受金 | 136 | 165 |
| 預り金 | 290 | 434 |
| 賞与引当金 | 1,016 | 980 |
| 役員賞与引当金 | 32 | 28 |
| 受注損失引当金 | 768 | 495 |
| その他 | 350 | 67 |
| 流動負債合計 | 6,616 | 5,929 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 8,921 | 8,128 |
| 役員退職慰労引当金 | 154 | 95 |
| 資産除去債務 | 295 | 71 |
| その他 | 51 | 34 |
| 固定負債合計 | 9,424 | 8,330 |
| 負債合計 | 16,041 | 14,260 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 15,000 | 15,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,750 | 3,750 |
| その他資本剰余金 | 16,598 | 16,598 |
| 資本剰余金合計 | 20,348 | 20,348 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 4,701 | 4,914 |
| 利益剰余金合計 | 4,701 | 4,914 |
| 自己株式 | △2,873 | △2,875 |
| 株主資本合計 | 37,175 | 37,386 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 170 | 204 |
| 評価・換算差額等合計 | 170 | 204 |
| 純資産合計 | 37,346 | 37,591 |
| 負債純資産合計 | 53,387 | 51,851 |