9699 ニシオ HD

9699
2026/05/29
時価
1090億円
PER 予
8.74倍
2010年以降
4.09-59.38倍
(2010-2025年)
PBR
0.74倍
2010年以降
0.26-2.27倍
(2010-2025年)
配当 予
3.44%
ROE 予
8.51%
ROA 予
3.84%
資料
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有報情報

#1 その他、連結財務諸表等(連結)
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)第1四半期第2四半期第3四半期当連結会計年度
売上高(百万円)32,02964,38492,402123,538
税金等調整前四半期(当期)純利益金額(百万円)3,5497,3868,65210,996
2017/12/21 9:49
#2 セグメント情報等、連結財務諸表(連結)
「レンタル関連事業」は、建設・設備工事用機器、軌道工事用機器、汚染土壌・汚染水処理設備、泥濁水処理設備、トンネル・ダム工事用機械、イベント用機器、撮影用小道具、産業用機械等のレンタル及び工事用電気設備工事、建設工事用機械のオペレーション業務の請負を行っております。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
2017/12/21 9:49
#3 主要な非連結子会社の名称及び連結の範囲から除いた理由(連結)
要な非連結子会社の名称等
トーヨーサービス㈱
京浜建設㈱
西尾(上海)総合物品租賃有限公司
NISHIO T&M (HONGKONG) CO., LTD.
他2社
(連結の範囲から除いた理由)
非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。2017/12/21 9:49
#4 事業等のリスク
当社グループの主力である建設・設備工事用機器が用いられる建設投資のうち、公共投資については予算決定から実際の工事着工まで、概ね5~6か月のタイムラグが生じます。従いまして、毎年4月からの新年度の予算執行は、その年の9月ないし10月頃から始まり、翌年3月まで断続的に実施され、この期間において建設工事は最盛期を迎え、建設機械レンタルの需要が最も大きくなります。
このため貸与資産の稼働率は第2四半期連結累計期間の方が高く、当社グループの売上高及び利益は第2四半期連結累計期間に偏重する傾向があります。
直近期における当社グループの第2四半期連結累計期間及び通期の連結業績は下表のとおりであります。
2017/12/21 9:49
#5 会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更、連結財務諸表(連結)
(在外子会社の収益及び費用の換算方法の変更)
在外子会社の収益及び費用は、従来、当該在外子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算しておりましたが、在外子会社における海外売上高の重要性が今後さらに高まる見込みであることから、一時的な為替相場の変動による期間損益への影響を緩和し、在外子会社の業績をより適切に連結財務諸表に反映させるため、当連結会計年度より期中平均為替相場により円貨に換算する方法に変更しております。
なお、この変更による影響額は軽微であるため、遡及適用は行っておりません。
2017/12/21 9:49
#6 収益及び費用の計上基準
益及び費用の計上基準
ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。2017/12/21 9:49
#7 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法(連結)
告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。2017/12/21 9:49
#8 業績等の概要
このような状況下、当社グループ(当社及び連結子会社)は、中期経営計画「Toward 2017」の最終年度に向けて、財務体質の強化を図ると共に、好調なトンネル関連工事や需要拡大が見込まれる建築関連工事、活用事例が増えつつあるスペース事業への強化を引き続き行い、受注に繋げてまいりました。
その結果、連結売上高は123,538百万円(前年同期比106.6%)となりましたが、現場の着工遅れによりレンタル収入が軟調に推移したことが影響し、営業利益11,121百万円(同94.2%)、経常利益11,017百万円(同97.6%)、親会社株主に帰属する当期純利益7,171百万円(同103.6%)となりました。なお、EBITDAは36,101百万円(同103.2%)と引続き増加となりました。
セグメントの業績は、次のとおりであります。
2017/12/21 9:49
#9 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(連結)
(数値目標)
売上高1,500億円経常利益150億円
EBITDA438億円ROE10.5%
配当性向は段階的に引き上げ、平成34年9月期には配当性向30%を目指す。
(基本方針)
2017/12/21 9:49
#10 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
当連結会計年度における連結損益計算書の概要は次のとおりであります。
売上高 123,538百万円(前年同期比106.6%)
売上総利益 49,654百万円(同104.4%)
2017/12/21 9:49
#11 重要な収益及び費用の計上基準(連結)
要な収益及び費用の計上基準
(イ)完成工事高及び完成工事原価の計上基準
(ⅰ)当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事
工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)
(ⅱ)その他の工事
工事完成基準
(ロ)ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。2017/12/21 9:49
#12 関係会社との営業取引による取引高の総額及び営業取引以外の取引による取引高の総額の注記
※1 関係会社との取引高
前事業年度(自 平成27年10月1日至 平成28年9月30日)当事業年度(自 平成28年10月1日至 平成29年9月30日)
営業取引による取引高
売上高3,770百万円4,026百万円
仕入高1,8262,029
2017/12/21 9:49

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