訂正有価証券報告書-第44期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,073 | 1,434 |
| 売掛金 | ※3 26 | ※3 27 |
| 前払費用 | 9 | 25 |
| 短期貸付金 | ※2,※3 1,162 | ※2,※3 1,440 |
| その他 | ※3 94 | ※3 170 |
| 流動資産合計 | 3,365 | 3,098 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 37 | 129 |
| 工具、器具及び備品 | 9 | 41 |
| リース資産 | - | 26 |
| 土地 | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 46 | 196 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 0 | 0 |
| ソフトウエア | 26 | 27 |
| 無形固定資産合計 | 26 | 27 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 97 | 6 |
| 関係会社株式 | 1,064 | 1,064 |
| 関係会社長期貸付金 | ※3 88 | ※3 42 |
| その他 | 46 | 110 |
| 投資その他の資産合計 | 1,296 | 1,223 |
| 固定資産合計 | 1,369 | 1,447 |
| 資産合計 | 4,735 | 4,546 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | ※3 50 | ※3 91 |
| 未払法人税等 | 29 | 7 |
| 賞与引当金 | 23 | 22 |
| その他 | 21 | 28 |
| 流動負債合計 | 124 | 149 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 12 | 9 |
| 資産除去債務 | 12 | 30 |
| その他 | - | 23 |
| 固定負債合計 | 25 | 63 |
| 負債合計 | 150 | 212 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,149 | 3,149 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 743 | 561 |
| 資本剰余金合計 | 743 | 561 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 17 | 30 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 833 | 697 |
| 利益剰余金合計 | 850 | 728 |
| 自己株式 | △180 | △106 |
| 株主資本合計 | 4,563 | 4,332 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 22 | 1 |
| 評価・換算差額等合計 | 22 | 1 |
| 純資産合計 | 4,585 | 4,333 |
| 負債純資産合計 | 4,735 | 4,546 |