コムテック(9657)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 14,828,421 | 15,196,062 |
| 売上原価 | 11,272,312 | 11,291,087 |
| 売上総利益 | 3,556,108 | 3,904,974 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 197,432 | 205,267 |
| 給与手当及び賞与 | 1,032,627 | 1,192,834 |
| 賞与引当金繰入額 | - | 36,160 |
| 退職給付費用 | 28,520 | 27,181 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 14,469 | 18,590 |
| 地代家賃 | 233,308 | 305,306 |
| 支払手数料 | 266,137 | 246,919 |
| 減価償却費 | 49,964 | 54,724 |
| のれん償却額 | 33,603 | 66,318 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 13,254 |
| その他 | 880,670 | 1,013,581 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,736,734 | 3,180,139 |
| 営業利益 | 819,374 | 724,835 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,411 | 1,417 |
| 受取配当金 | 5,050 | 5,093 |
| 賃貸家賃収入 | 3,980 | 3,980 |
| 保険解約返戻金 | - | 7,948 |
| 法人税等還付加算金 | - | 4,804 |
| 雑収入 | 17,434 | 6,173 |
| 営業外収益合計 | 27,877 | 29,417 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 29,603 | 37,913 |
| 退職給付費用 | 2,416 | 1,575 |
| 雑損失 | 6,795 | 7,195 |
| 営業外費用合計 | 38,814 | 46,684 |
| 経常利益 | 808,437 | 707,568 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 40,499 | - |
| 確定拠出年金制度移行利益 | 2,155 | - |
| 特別利益合計 | 42,655 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 885 | 124 |
| 固定資産除却損 | 143,373 | 144,285 |
| のれん償却額 | 206,234 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 7,500 |
| 投資有価証券売却損 | 14,792 | 1 |
| 投資有価証券評価損 | 53,079 | 117,477 |
| 役員退職慰労金 | 34,282 | 10,100 |
| 事業再編損 | 7,498 | 5,411 |
| 会員権評価損 | - | 5,475 |
| 会員権売却損 | - | 2,000 |
| たな卸資産処分損 | 5,416 | - |
| 減損損失 | - | 238,242 |
| 固定資産臨時償却費 | - | 73,438 |
| 特別損失合計 | 465,564 | 604,057 |
| 税引前当期純利益 | 385,528 | 103,511 |
| 法人税 | 40,162 | 50,717 |
| 法人税等調整額 | -104,911 | 153,137 |
| 法人税等合計 | -64,748 | 203,854 |
| 少数株主利益 | 33,529 | 32,847 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 416,747 | -133,190 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| ITサービス収入 | 5,337,036 | 5,271,465 |
| マーケティングサポートサービス収入 | 2,709,841 | 4,358,245 |
| データマネジメントサービス収入 | 2,959,286 | 3,461,031 |
| 売上高合計 | 11,006,164 | 13,090,741 |
| 売上原価 | ||
| ITサービス原価 | 3,911,988 | 3,900,127 |
| マーケティングサポートサービス原価 | 2,047,282 | 3,372,709 |
| データマネジメントサービス原価 | 2,316,598 | 2,680,301 |
| 売上原価合計 | 8,275,870 | 9,953,138 |
| 売上総利益 | 2,730,294 | 3,137,603 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 16,709 | 14,942 |
| 役員報酬 | 116,212 | 103,277 |
| 給料及び手当 | 701,157 | 886,837 |
| 賞与 | 65,328 | 50,621 |
| 賞与引当金繰入額 | - | 34,691 |
| 退職給付費用 | 20,083 | 26,121 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 12,629 | 13,978 |
| 法定福利費 | 96,406 | 132,813 |
| 福利厚生費 | 43,480 | 48,105 |
| 募集費 | 44,502 | 44,260 |
| 研修費 | 4,693 | 3,341 |
| 交際費 | 26,413 | 38,513 |
| 旅費及び交通費 | 73,529 | 80,752 |
| 通信費 | 43,502 | 71,459 |
| 賃借料 | 43,075 | 71,134 |
| 地代家賃 | 146,878 | 224,336 |
| 支払手数料 | 287,205 | 236,085 |
| 減価償却費 | 43,839 | 51,048 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 7,088 |
| その他 | 243,268 | 318,569 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,028,917 | 2,457,981 |
| 営業利益 | 701,377 | 679,621 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,594 | 818 |
| 受取配当金 | 7,760 | 9,678 |
| 受取手数料 | 1,510 | 1,454 |
| 雑収入 | 8,606 | 1,746 |
| 法人税等還付加算金 | - | 4,792 |
| 保険解約返戻金 | - | 7,948 |
| 営業外収益合計 | 19,471 | 26,438 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 22,993 | 26,708 |
| 社債利息 | 6,089 | 6,369 |
| 社債発行費償却 | 3,730 | 2,281 |
| たな卸資産処分損 | 1,000 | - |
| 雑損失 | 1,340 | 3,307 |
| 営業外費用合計 | 35,154 | 38,667 |
| 経常利益 | 685,694 | 667,393 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 40,499 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | 16,490 | - |
| 確定拠出年金制度移行利益 | 2,155 | - |
| 抱合せ株式消滅差益 | 86,079 | - |
| 特別利益合計 | 145,226 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 59,363 | 142,921 |
| のれん償却額 | 206,234 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 7,500 |
| 役員退職慰労金 | 22,662 | 10,100 |
| 投資有価証券評価損 | 47,999 | 117,477 |
| 投資有価証券売却損 | 10,000 | 1 |
| 関係会社株式評価損 | - | 286,712 |
| 会員権評価損 | - | 5,475 |
| 会員権売却損 | - | 2,000 |
| 固定資産売却損 | - | 124 |
| 事業再編損 | 2,200 | 5,411 |
| 固定資産臨時償却費 | - | 73,438 |
| 特別損失合計 | 348,460 | 651,162 |
| 税引前当期純利益 | 482,459 | 16,231 |
| 法人税 | 15,050 | 22,138 |
| 法人税等調整額 | -172,436 | 163,273 |
| 法人税等合計 | -157,385 | 185,411 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 639,845 | -169,179 |