コムテック(9657)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 15,196,062 | 12,733,322 |
| 売上原価 | 11,291,087 | 9,562,233 |
| 売上総利益 | 3,904,974 | 3,171,088 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 205,267 | 179,289 |
| 給与手当及び賞与 | 1,192,834 | 923,941 |
| 賞与引当金繰入額 | 36,160 | 25,889 |
| 退職給付費用 | 27,181 | 27,943 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 18,590 | 9,083 |
| 地代家賃 | 305,306 | 296,324 |
| 支払手数料 | 246,919 | 188,461 |
| 減価償却費 | 54,724 | 115,357 |
| のれん償却額 | 66,318 | 6,133 |
| 貸倒引当金繰入額 | 13,254 | 184 |
| その他 | 1,013,581 | 746,744 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 3,180,139 | 2,519,352 |
| 営業利益 | 724,835 | 651,736 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,417 | 884 |
| 受取配当金 | 5,093 | 2,562 |
| 賃貸家賃収入 | 3,980 | 6,118 |
| 受取保険金 | - | 27,935 |
| 保険解約返戻金 | 7,948 | 9,031 |
| 法人税等還付加算金 | 4,804 | - |
| 雑収入 | 6,173 | 9,955 |
| 営業外収益合計 | 29,417 | 56,488 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 37,913 | 39,720 |
| 支払手数料 | - | 10,454 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 4,078 |
| 退職給付費用 | 1,575 | - |
| 雑損失 | 7,195 | 16,953 |
| 営業外費用合計 | 46,684 | 71,207 |
| 経常利益 | 707,568 | 637,016 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | - | 313 |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 7,209 |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | - | 1,816 |
| 特別利益合計 | - | 9,339 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 124 | 5 |
| 固定資産除却損 | 144,285 | 32,039 |
| 貸倒引当金繰入額 | 7,500 | - |
| 投資有価証券売却損 | 1 | - |
| 投資有価証券評価損 | 117,477 | 9,974 |
| 役員退職慰労金 | 10,100 | 8,232 |
| 事業再編損 | 5,411 | 32,864 |
| 会員権評価損 | 5,475 | 1,190 |
| 会員権売却損 | 2,000 | - |
| 減損損失 | 238,242 | 14,643 |
| 固定資産臨時償却費 | 73,438 | - |
| 支店建替損失 | - | 12,311 |
| 事務所移転費用 | - | 17,313 |
| 事業再編損失引当金繰入額 | - | 28,978 |
| その他 | - | 9,262 |
| 特別損失合計 | 604,057 | 166,816 |
| 税引前当期純利益 | 103,511 | 479,539 |
| 法人税 | 50,717 | 84,900 |
| 法人税等調整額 | 153,137 | 152,234 |
| 法人税等合計 | 203,854 | 237,134 |
| 少数株主利益又は少数株主損失(△) | 32,847 | -20,880 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -133,190 | 263,284 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| ITサービス収入 | 5,271,465 | 4,695,135 |
| マーケティングサポートサービス収入 | 4,358,245 | 3,211,273 |
| データマネジメントサービス収入 | 3,461,031 | 3,153,185 |
| 売上高合計 | 13,090,741 | 11,059,593 |
| 売上原価 | ||
| ITサービス原価 | 3,900,127 | 3,385,698 |
| マーケティングサポートサービス原価 | 3,372,709 | 2,582,193 |
| データマネジメントサービス原価 | 2,680,301 | 2,480,427 |
| 売上原価合計 | 9,953,138 | 8,448,319 |
| 売上総利益 | 3,137,603 | 2,611,274 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 14,942 | 10,504 |
| 役員報酬 | 103,277 | 95,349 |
| 給料及び手当 | 886,837 | 639,888 |
| 賞与 | 50,621 | 29,679 |
| 賞与引当金繰入額 | 34,691 | 24,144 |
| 退職給付費用 | 26,121 | 21,069 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 13,978 | 8,562 |
| 法定福利費 | 132,813 | 108,194 |
| 福利厚生費 | 48,105 | 46,404 |
| 募集費 | 44,260 | 9,202 |
| 研修費 | 3,341 | 1,194 |
| 交際費 | 38,513 | 19,573 |
| 旅費及び交通費 | 80,752 | 39,679 |
| 通信費 | 71,459 | 63,183 |
| 賃借料 | 71,134 | 67,833 |
| 地代家賃 | 224,336 | 231,890 |
| 支払手数料 | 236,085 | 164,468 |
| 減価償却費 | 51,048 | 117,109 |
| 貸倒引当金繰入額 | 7,088 | - |
| その他 | 318,569 | 219,793 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,457,981 | 1,917,726 |
| 営業利益 | 679,621 | 693,547 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 818 | 703 |
| 受取配当金 | 9,678 | 7,320 |
| 受取手数料 | 1,454 | 1,344 |
| 法人税等還付加算金 | 4,792 | - |
| 保険解約返戻金 | 7,948 | 4,664 |
| 受取保険金 | - | 27,935 |
| 雑収入 | 1,746 | 3,986 |
| 営業外収益合計 | 26,438 | 45,954 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 26,708 | 23,755 |
| 社債利息 | 6,369 | 10,240 |
| 支払手数料 | - | 10,399 |
| 社債発行費償却 | 2,281 | 5,228 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 4,054 |
| 雑損失 | 3,307 | 5,882 |
| 営業外費用合計 | 38,667 | 59,560 |
| 経常利益 | 667,393 | 679,941 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | - | 313 |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 6,302 |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | - | 310 |
| 特別利益合計 | - | 6,927 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 142,921 | 31,976 |
| 貸倒引当金繰入額 | 7,500 | - |
| 役員退職慰労金 | 10,100 | 8,232 |
| 投資有価証券評価損 | 117,477 | 9,974 |
| 投資有価証券売却損 | 1 | - |
| 関係会社株式評価損 | 286,712 | - |
| 会員権評価損 | 5,475 | 1,190 |
| 会員権売却損 | 2,000 | - |
| 固定資産売却損 | 124 | 5 |
| 支店建替損失 | - | 12,311 |
| 事業再編損失引当金繰入額 | - | 28,978 |
| 事業再編損 | 5,411 | 32,864 |
| 固定資産臨時償却費 | 73,438 | - |
| 減損損失 | - | 14,643 |
| その他 | - | 9,262 |
| 特別損失合計 | 651,162 | 149,440 |
| 税引前当期純利益 | 16,231 | 537,428 |
| 法人税 | 22,138 | 67,769 |
| 法人税等調整額 | 163,273 | 153,813 |
| 法人税等合計 | 185,411 | 221,582 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -169,179 | 315,846 |