コムテック(9657)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 12,733,322 | 12,080,505 |
| 売上原価 | 9,562,233 | 9,234,896 |
| 売上総利益 | 3,171,088 | 2,845,608 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 179,289 | 179,024 |
| 給与手当及び賞与 | 923,941 | 744,216 |
| 賞与引当金繰入額 | 25,889 | 31,735 |
| 退職給付費用 | 27,943 | 20,702 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 9,083 | 8,199 |
| 地代家賃 | 296,324 | 212,890 |
| 支払手数料 | 188,461 | 162,406 |
| 減価償却費 | 115,357 | 125,769 |
| のれん償却額 | 6,133 | 16,564 |
| 貸倒引当金繰入額 | 184 | 149 |
| その他 | 746,744 | 680,090 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,519,352 | 2,181,749 |
| 営業利益 | 651,736 | 663,859 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 884 | 880 |
| 受取配当金 | 2,562 | 14,166 |
| 賃貸家賃収入 | 6,118 | 6,103 |
| 受取保険金 | 27,935 | 7,512 |
| 保険解約返戻金 | 9,031 | 29,659 |
| 雑収入 | 9,955 | 9,545 |
| 営業外収益合計 | 56,488 | 67,866 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 39,720 | 29,882 |
| 支払手数料 | 10,454 | 17,661 |
| 貸倒引当金繰入額 | 4,078 | 3,116 |
| 雑損失 | 16,953 | 14,102 |
| 営業外費用合計 | 71,207 | 64,762 |
| 経常利益 | 637,016 | 666,962 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 313 | 4,591 |
| 貸倒引当金戻入額 | 7,209 | 146 |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | 1,816 | 636 |
| その他 | - | 60 |
| 特別利益合計 | 9,339 | 5,433 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 5 | - |
| 固定資産除却損 | 32,039 | 26,873 |
| 投資有価証券評価損 | 9,974 | - |
| 役員退職慰労金 | 8,232 | 38,888 |
| 事業再編損 | 32,864 | 26,726 |
| 会員権評価損 | 1,190 | - |
| 減損損失 | 14,643 | 12,451 |
| 支店建替損失 | 12,311 | - |
| 事務所移転費用 | 17,313 | - |
| 事業再編損引当金繰入額 | 28,978 | 18,101 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 10,008 |
| その他 | 9,262 | 4,056 |
| 特別損失合計 | 166,816 | 137,106 |
| 税引前当期純利益 | 479,539 | 535,290 |
| 法人税 | 84,900 | 209,792 |
| 法人税等調整額 | 152,234 | 31,933 |
| 法人税等合計 | 237,134 | 241,726 |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | - | 293,563 |
| 少数株主利益又は少数株主損失(△) | -20,880 | 2,149 |
| 当期純利益 | 263,284 | 291,414 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| ITサービス収入 | 4,695,135 | 4,924,686 |
| マーケティングサポートサービス収入 | 3,211,273 | 2,410,488 |
| データマネジメントサービス収入 | 3,153,185 | 2,924,605 |
| 売上高合計 | 11,059,593 | 10,259,779 |
| 売上原価 | ||
| ITサービス原価 | 3,385,698 | 3,590,438 |
| マーケティングサポートサービス原価 | 2,582,193 | 1,965,663 |
| データマネジメントサービス原価 | 2,480,427 | 2,339,765 |
| 売上原価合計 | 8,448,319 | 7,895,868 |
| 売上総利益 | 2,611,274 | 2,363,911 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 10,504 | 7,050 |
| 役員報酬 | 95,349 | 89,955 |
| 給料及び手当 | 639,888 | 547,468 |
| 賞与 | 29,679 | 26,906 |
| 賞与引当金繰入額 | 24,144 | 25,821 |
| 退職給付費用 | 21,069 | 16,021 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 8,562 | 7,751 |
| 法定福利費 | 108,194 | 101,728 |
| 福利厚生費 | 46,404 | 36,795 |
| 募集費 | 9,202 | 6,196 |
| 研修費 | 1,194 | 969 |
| 交際費 | 19,573 | 23,066 |
| 旅費及び交通費 | 39,679 | 41,742 |
| 通信費 | 63,183 | 55,321 |
| 賃借料 | 67,833 | 46,542 |
| 地代家賃 | 231,890 | 182,118 |
| 支払手数料 | 164,468 | 143,899 |
| 減価償却費 | 117,109 | 124,742 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 100 |
| その他 | 219,793 | 241,535 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,917,726 | 1,725,736 |
| 営業利益 | 693,547 | 638,174 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 703 | 411 |
| 受取配当金 | 7,320 | 17,547 |
| 受取手数料 | 1,344 | 1,188 |
| 保険解約返戻金 | 4,664 | 1,246 |
| 受取保険金 | 27,935 | 7,512 |
| 雑収入 | 3,986 | 3,669 |
| 営業外収益合計 | 45,954 | 31,575 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 23,755 | 15,370 |
| 社債利息 | 10,240 | 8,442 |
| 支払手数料 | 10,399 | 17,596 |
| 社債発行費償却 | 5,228 | 4,731 |
| 貸倒引当金繰入額 | 4,054 | 3,112 |
| 貸倒損失 | - | 353 |
| 雑損失 | 5,882 | 4,060 |
| 営業外費用合計 | 59,560 | 53,667 |
| 経常利益 | 679,941 | 616,083 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 313 | 4,591 |
| 貸倒引当金戻入額 | 6,302 | 80 |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | 310 | - |
| 特別利益合計 | 6,927 | 4,671 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 31,976 | 12,048 |
| 役員退職慰労金 | 8,232 | 9,933 |
| 投資有価証券評価損 | 9,974 | - |
| 会員権評価損 | 1,190 | - |
| 固定資産売却損 | 5 | - |
| 支店建替損失 | 12,311 | - |
| 事業再編損引当金繰入額 | 28,978 | 14,331 |
| 事業再編損 | 32,864 | 20,422 |
| 減損損失 | 14,643 | 12,451 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 10,008 |
| その他 | 9,262 | 4,056 |
| 特別損失合計 | 149,440 | 83,252 |
| 税引前当期純利益 | 537,428 | 537,502 |
| 法人税 | 67,769 | 205,806 |
| 法人税等調整額 | 153,813 | 36,684 |
| 法人税等合計 | 221,582 | 242,490 |
| 当期純利益 | 315,846 | 295,012 |