ウエスコ(9648)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月28日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成20年8月1日-平成21年7月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2008年7月31日 | 2009年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,778,574 | 1,471,827 |
| 受取手形及び完成業務未収入金 | 365,590 | 361,652 |
| 有価証券 | 5,692,821 | 3,298,857 |
| たな卸資産 | 2,112,692 | - |
| 商品 | - | 9,142 |
| 未成業務支出金 | - | 1,783,974 |
| 販売用不動産 | - | 220,537 |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 21,356 |
| 繰延税金資産 | 28,225 | 46,047 |
| その他 | 133,254 | 636,584 |
| 貸倒引当金 | -2,657 | -5,274 |
| 流動資産合計 | 10,108,501 | 7,844,706 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 5,670,119 | 5,215,055 |
| 減価償却累計額 | -3,428,982 | -3,537,573 |
| 建物及び構築物(純額) | 2,241,137 | 1,677,482 |
| 機械装置及び運搬具 | 77,050 | 11,735 |
| 減価償却累計額 | -32,907 | -9,140 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 44,143 | 2,595 |
| 土地 | 2,174,839 | 1,584,947 |
| リース資産 | - | 12,166 |
| 減価償却累計額 | - | -2,348 |
| リース資産(純額) | - | 9,818 |
| 建設仮勘定 | 98,399 | - |
| その他 | 1,056,640 | 1,023,958 |
| 減価償却累計額 | -777,400 | -793,409 |
| その他(純額) | 279,240 | 230,548 |
| 有形固定資産合計 | 4,837,760 | 3,505,390 |
| 無形固定資産 | 129,874 | 129,936 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,519,193 | 930,143 |
| 繰延税金資産 | 46,790 | 30,022 |
| その他 | 549,297 | 284,128 |
| 貸倒引当金 | -67,144 | -89,595 |
| 投資その他の資産合計 | 2,048,138 | 1,154,699 |
| 固定資産合計 | 7,015,772 | 4,790,027 |
| 資産合計 | 17,124,273 | 12,634,733 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 業務未払金 | 238,854 | 238,659 |
| 短期借入金 | 170,000 | 90,000 |
| 未払金 | 943,206 | - |
| リース債務 | - | 2,850 |
| 未払法人税等 | 47,947 | 77,902 |
| 未成業務受入金 | 1,925,176 | 1,457,158 |
| 受注損失引当金 | 101,107 | 19,591 |
| 繰延税金負債 | - | 181 |
| その他 | 233,168 | 388,011 |
| 流動負債合計 | 3,659,461 | 2,274,356 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 90,000 | - |
| リース債務 | - | 7,313 |
| 繰延税金負債 | 69,115 | 51,642 |
| 長期未払金 | 150,705 | - |
| その他 | 11,321 | 140,583 |
| 固定負債合計 | 321,142 | 199,539 |
| 負債合計 | 3,980,604 | 2,473,895 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,282,648 | 3,282,648 |
| 資本剰余金 | 4,139,436 | 4,139,404 |
| 利益剰余金 | 6,019,764 | 3,058,583 |
| 自己株式 | -395,007 | -394,811 |
| 株主資本合計 | 13,046,841 | 10,085,825 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 96,827 | 75,012 |
| 評価・換算差額等合計 | 96,827 | 75,012 |
| 純資産合計 | 13,143,669 | 10,160,837 |
| 負債純資産合計 | 17,124,273 | 12,634,733 |
個別決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2008年7月31日 | 2009年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,192,527 | 884,364 |
| 受取手形 | 9,985 | 8,322 |
| 完成業務未収入金 | 223,681 | 218,422 |
| 有価証券 | 5,692,821 | 3,298,857 |
| 未成業務支出金 | 1,629,524 | 1,635,128 |
| 貯蔵品 | 5,466 | - |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 4,101 |
| 前渡金 | 986 | 1,691 |
| 前払費用 | 56,838 | 66,130 |
| 短期貸付金 | 128,392 | 144,793 |
| 金銭の信託 | - | 500,000 |
| その他 | 47,032 | 35,761 |
| 貸倒引当金 | -236 | -1,468 |
| 流動資産合計 | 8,987,021 | 6,796,105 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,313,702 | 3,296,966 |
| 減価償却累計額 | -2,166,553 | -2,219,160 |
| 建物(純額) | 1,147,148 | 1,077,806 |
| 構築物 | 85,221 | 85,221 |
| 減価償却累計額 | -75,265 | -76,564 |
| 構築物(純額) | 9,955 | 8,656 |
| 車両運搬具 | 17,478 | 8,932 |
| 減価償却累計額 | -16,592 | -6,420 |
| 車両運搬具(純額) | 886 | 2,511 |
| 工具 | 757,065 | 710,101 |
| 減価償却累計額 | -521,545 | -527,607 |
| 工具 | 235,520 | 182,494 |
| 土地 | 1,720,369 | 1,237,022 |
| 建設仮勘定 | 98,399 | - |
| 有形固定資産合計 | 3,212,280 | 2,508,491 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 91,337 | 89,740 |
| 電話加入権 | 20,092 | 20,092 |
| その他 | 4,255 | 3,859 |
| 無形固定資産合計 | 115,685 | 113,692 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,515,072 | 928,809 |
| 関係会社株式 | 670,875 | 654,507 |
| 出資金 | 6,233 | 6,233 |
| 長期貸付金 | - | 25,750 |
| 役員及び従業員に対する長期貸付金 | 9,756 | 9,825 |
| 関係会社長期貸付金 | 4,093,280 | 4,635,420 |
| 長期前払費用 | 8,830 | 4,874 |
| 敷金 | 79,089 | 61,509 |
| その他 | 84,160 | 71,468 |
| 貸倒引当金 | -3,169,721 | -3,828,319 |
| 投資その他の資産合計 | 3,297,577 | 2,570,078 |
| 固定資産合計 | 6,625,544 | 5,192,262 |
| 資産合計 | 15,612,565 | 11,988,367 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 業務未払金 | 345,007 | 303,448 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 170,000 | 90,000 |
| 未払金 | 91,017 | 91,142 |
| 未払消費税等 | 107,599 | 47,333 |
| 未払費用 | 36,509 | 31,244 |
| 未払法人税等 | 35,204 | 50,498 |
| 未成業務受入金 | 1,624,135 | 1,189,616 |
| 繰延税金負債 | - | 181 |
| 預り金 | 10,227 | 9,043 |
| 前受収益 | 1,097 | 1,050 |
| 受注損失引当金 | 79,654 | 17,201 |
| 流動負債合計 | 2,500,452 | 1,830,762 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 90,000 | - |
| 繰延税金負債 | 69,115 | 51,632 |
| その他 | 61,783 | 59,631 |
| 固定負債合計 | 220,899 | 111,263 |
| 負債合計 | 2,721,351 | 1,942,025 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,282,648 | 3,282,648 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 4,139,404 | 4,139,404 |
| その他資本剰余金 | 32 | - |
| 資本剰余金合計 | 4,139,436 | 4,139,404 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 223,832 | 223,832 |
| その他利益剰余金 | | |
| 配当平均積立金 | 350,000 | 350,000 |
| 別途積立金 | 6,860,000 | 6,860,000 |
| 繰越利益剰余金 | -1,665,806 | -4,489,730 |
| 利益剰余金合計 | 5,768,026 | 2,944,102 |
| 自己株式 | -395,007 | -394,811 |
| 株主資本合計 | 12,795,104 | 9,971,343 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 96,109 | 74,998 |
| 評価・換算差額等合計 | 96,109 | 74,998 |
| 純資産合計 | 12,891,213 | 10,046,342 |
| 負債純資産合計 | 15,612,565 | 11,988,367 |