共立メンテナンス(9616)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月13日 15:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第40期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 17,298 | 14,447 |
| 受取手形及び売掛金 | 10,603 | 8,947 |
| 販売用不動産 | 217 | 215 |
| 未成工事支出金 | 360 | 302 |
| 仕掛販売用不動産 | 2,652 | 2,086 |
| その他 | 7,247 | 6,909 |
| 貸倒引当金 | -26 | -27 |
| 流動資産計 | 38,353 | 32,880 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物(純額) | 42,694 | 43,864 |
| 土地 | 40,846 | 42,912 |
| 建設仮勘定 | 16,335 | 14,067 |
| その他(純額) | 3,087 | 3,466 |
| 有形固定資産合計 | 102,964 | 104,310 |
| 無形固定資産 | 4,012 | 4,060 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,093 | 5,057 |
| 差入保証金 | 16,054 | 16,274 |
| 敷金 | 13,516 | 14,684 |
| その他 | 10,575 | 11,781 |
| 貸倒引当金 | -203 | -210 |
| 投資その他の資産合計 | 45,036 | 47,587 |
| 固定資産計 | 152,013 | 155,958 |
| 繰延資産 | 562 | 506 |
| 資産の部合計 | 190,929 | 189,345 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 7,998 | 5,058 |
| 短期借入金 | 12,915 | 18,134 |
| 1年内償還予定の社債 | 4,638 | 4,470 |
| 未払法人税等 | 2,597 | 1,693 |
| 賞与引当金 | 2,071 | 1,459 |
| 役員賞与引当金 | 388 | 330 |
| 完成工事補償引当金 | 9 | 9 |
| ポイント引当金 | 3 | 3 |
| その他 | 21,664 | 17,463 |
| 流動負債計 | 52,287 | 48,623 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 32,230 | 29,270 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 20,000 | 19,995 |
| 長期借入金 | 8,662 | 7,346 |
| 役員退職慰労引当金 | 269 | 271 |
| ポイント引当金 | 5 | 6 |
| 退職給付に係る負債 | 1,089 | 1,154 |
| その他 | 4,544 | 4,701 |
| 固定負債計 | 66,802 | 62,744 |
| 負債の部合計 | 119,090 | 111,368 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 7,949 | 7,960 |
| 資本剰余金 | 12,805 | 12,816 |
| 利益剰余金 | 51,270 | 57,592 |
| 自己株式 | -336 | -347 |
| 株主資本合計 | 71,690 | 78,021 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 515 | 336 |
| 為替換算調整勘定 | -378 | -389 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 12 | 9 |
| その他の包括利益累計額合計 | 149 | -44 |
| 純資産の部合計 | 71,839 | 77,977 |
| 負債・純資産合計 | 190,929 | 189,345 |