大日本コンサルタント(9797)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月26日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- 平成28年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2016年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 2,569,938 |
| 完成業務未収入金 | 949,508 |
| たな卸資産 | 1,959,253 |
| 繰延税金資産 | 89,377 |
| その他 | 94,766 |
| 貸倒引当金 | -1,892 |
| 流動資産計 | 5,660,952 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物 | 2,001,127 |
| 減価償却累計額 | -1,412,517 |
| 減損損失累計額 | -40,099 |
| 建物及び構築物(純額) | 548,509 |
| 土地 | 2,221,058 |
| その他 | 597,814 |
| 減価償却累計額 | -485,559 |
| 減損損失累計額 | -135 |
| その他(純額) | 112,119 |
| 有形固定資産合計 | 2,881,688 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 74,954 |
| その他 | 65,936 |
| 無形固定資産合計 | 140,891 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 197,061 |
| 繰延税金資産 | 388,817 |
| その他 | 357,194 |
| 貸倒引当金 | -35,233 |
| 投資その他の資産合計 | 907,840 |
| 固定資産計 | 3,930,420 |
| 資産の部合計 | 9,591,372 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 業務未払金 | 607,398 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 100,000 |
| 未払金 | 568,853 |
| 未払法人税等 | 88,537 |
| 未成業務受入金 | 1,898,935 |
| 受注損失引当金 | 28,000 |
| その他 | 786,536 |
| 流動負債計 | 4,078,260 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 25,000 |
| 退職給付に係る負債 | 1,060,943 |
| 資産除去債務 | 64,006 |
| その他 | 30,822 |
| 固定負債計 | 1,180,773 |
| 負債の部合計 | 5,259,034 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 1,399,000 |
| 資本剰余金 | 1,518,460 |
| 利益剰余金 | 1,831,435 |
| 自己株式 | -100,585 |
| 株主資本合計 | 4,648,310 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 13,228 |
| 為替換算調整勘定 | -22,911 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -306,288 |
| その他の包括利益累計額合計 | -315,971 |
| 純資産の部合計 | 4,332,338 |
| 負債・純資産合計 | 9,591,372 |
個別決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2015年6月30日 | 2016年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,649,779 | 2,511,299 |
| 完成業務未収入金 | 915,390 | 935,442 |
| たな卸資産 | 1,661,772 | 1,941,385 |
| 前払費用 | 87,529 | 80,211 |
| 繰延税金資産 | 104,266 | 86,796 |
| その他 | 17,318 | 13,347 |
| 貸倒引当金 | -1,855 | -1,892 |
| 流動資産計 | 5,434,201 | 5,566,589 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 583,154 | 546,867 |
| 構築物 | 2,425 | 1,642 |
| 車両及び運搬具(純額) | 197 | 2,627 |
| 工具器具・備品(純額) | 107,027 | 107,850 |
| 土地 | 2,392,958 | 2,221,058 |
| 有形固定資産合計 | 3,085,763 | 2,880,046 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 88,788 | 73,173 |
| ソフトウエア仮勘定 | 46,500 | 47,467 |
| 電話加入権 | 18,431 | 18,431 |
| 無形固定資産合計 | 153,720 | 139,072 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 297,492 | 177,061 |
| 関係会社株式 | 20,000 | 40,000 |
| 関係会社出資金 | 37,238 | 37,238 |
| 長期前払費用 | 3,026 | 2,514 |
| 繰延税金資産 | 359,434 | 252,394 |
| その他 | 353,090 | 353,036 |
| 貸倒引当金 | -43,398 | -35,233 |
| 投資その他の資産合計 | 1,026,882 | 827,011 |
| 固定資産計 | 4,266,367 | 3,846,130 |
| 資産の部合計 | 9,700,568 | 9,412,720 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 業務未払金 | 655,716 | 657,084 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| 未払金 | 552,715 | 545,056 |
| 未払費用 | 228,686 | 198,393 |
| 未払法人税等 | 218,676 | 82,762 |
| 未払消費税等 | 451,328 | 435,967 |
| 未成業務受入金 | 2,072,462 | 1,898,935 |
| 預り金 | 148,872 | 137,905 |
| 受注損失引当金 | 12,700 | 28,000 |
| 資産除去債務 | 8,009 | 839 |
| 流動負債計 | 4,449,167 | 4,084,944 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 125,000 | 25,000 |
| 退職給付引当金 | 630,311 | 615,208 |
| 資産除去債務 | 42,436 | 64,006 |
| その他 | 48,758 | 30,822 |
| 固定負債計 | 846,507 | 735,038 |
| 負債の部合計 | 5,295,674 | 4,819,982 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,399,000 | 1,399,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 518,460 | 518,460 |
| その他資本剰余金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 資本剰余金合計 | 1,518,460 | 1,518,460 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 2,500 | 2,563 |
| 別途積立金 | 700,000 | 700,000 |
| 繰越利益剰余金 | 775,573 | 1,060,070 |
| 利益剰余金合計 | 1,478,074 | 1,762,634 |
| 自己株式 | -100,564 | -100,585 |
| 株主資本合計 | 4,294,970 | 4,579,508 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 109,923 | 13,228 |
| その他の包括利益累計額合計 | 109,923 | 13,228 |
| 純資産の部合計 | 4,404,894 | 4,592,737 |
| 負債・純資産合計 | 9,700,568 | 9,412,720 |
注記等(連結)
注記等(個別)
(千円)| 勘定科目 | 2015年6月30日 | 2016年6月30日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 未成業務支出金 | 1,661,302 | 1,940,897 |
| 貯蔵品 | 469 | 487 |
| たな卸資産 | 1,661,772 | 1,941,385 |