ダスキン(4665)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月27日 13:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 20,817 | 19,006 |
| 受取手形及び売掛金 | 10,201 | 10,109 |
| リース投資資産 | 1,549 | 1,460 |
| 有価証券 | 21,564 | 19,528 |
| 商品及び製品 | 8,104 | 7,590 |
| 仕掛品 | 158 | 174 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,292 | 1,432 |
| 繰延税金資産 | 1,801 | 1,473 |
| その他 | 2,270 | 2,524 |
| 貸倒引当金 | -33 | -39 |
| 流動資産計 | 67,727 | 63,260 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 42,495 | 44,397 |
| 減価償却累計額 | -24,641 | -25,494 |
| 建物及び構築物(純額) | 17,853 | 18,902 |
| 機械装置及び運搬具 | 23,577 | 24,139 |
| 減価償却累計額 | -17,053 | -17,618 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 6,524 | 6,520 |
| 土地 | 24,192 | 23,588 |
| 建設仮勘定 | 1,067 | 324 |
| その他 | 12,740 | 13,100 |
| 減価償却累計額 | -9,417 | -9,703 |
| その他(純額) | 3,322 | 3,397 |
| 有形固定資産合計 | 52,960 | 52,733 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 425 | 305 |
| その他 | 7,731 | 7,263 |
| 無形固定資産合計 | 8,156 | 7,569 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 59,417 | 56,608 |
| 長期貸付金 | 10 | 8 |
| 繰延税金資産 | 2,383 | 2,283 |
| 差入保証金 | 6,479 | 6,408 |
| その他 | 1,532 | 1,596 |
| 貸倒引当金 | -193 | -147 |
| 投資その他の資産合計 | 69,630 | 66,758 |
| 固定資産計 | 130,748 | 127,062 |
| 資産の部合計 | 198,475 | 190,322 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 6,915 | 7,353 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 30 | 9 |
| 未払法人税等 | 1,392 | 413 |
| 賞与引当金 | 3,270 | 2,876 |
| 資産除去債務 | 5 | 8 |
| 未払金 | 6,957 | 7,057 |
| レンタル品預り保証金 | 9,887 | 9,657 |
| その他 | 5,567 | 4,552 |
| 流動負債計 | 34,026 | 31,929 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 20 | 10 |
| 退職給付に係る負債 | 7,839 | 13,286 |
| 資産除去債務 | 577 | 643 |
| 長期預り保証金 | 732 | 728 |
| 長期未払金 | 82 | 74 |
| その他 | 0 | 0 |
| 固定負債計 | 9,253 | 14,744 |
| 負債の部合計 | 43,279 | 46,673 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 11,352 | 11,352 |
| 資本剰余金 | 10,841 | 10,835 |
| 利益剰余金 | 131,115 | 119,910 |
| 自己株式 | -5,170 | -3,843 |
| 株主資本合計 | 148,139 | 138,255 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,944 | 8,462 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | -18 |
| 為替換算調整勘定 | 32 | -37 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -78 | -3,934 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,899 | 4,472 |
| 非支配株主持分 | 1,157 | 920 |
| 純資産の部合計 | 155,196 | 143,648 |
| 負債・純資産合計 | 198,475 | 190,322 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 13,273 | 12,912 |
| 受取手形 | 8 | 8 |
| 売掛金 | 8,161 | 7,863 |
| 有価証券 | 21,564 | 19,528 |
| 商品及び製品 | 6,290 | 5,633 |
| 仕掛品 | 1 | 2 |
| 原材料及び貯蔵品 | 719 | 800 |
| 前払費用 | 418 | 453 |
| 繰延税金資産 | 1,289 | 995 |
| 短期貸付金 | 5 | 3 |
| 関係会社短期貸付金 | 96 | 101 |
| その他 | 1,392 | 1,719 |
| 貸倒引当金 | -20 | -19 |
| 流動資産計 | 53,201 | 50,004 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 31,724 | 33,409 |
| 減価償却累計額 | -17,926 | -18,654 |
| 建物(純額) | 13,798 | 14,754 |
| 構築物 | 3,303 | 3,529 |
| 減価償却累計額 | -2,836 | -2,754 |
| 構築物(純額) | 467 | 774 |
| 機械及び装置 | 3,986 | 3,928 |
| 減価償却累計額 | -2,879 | -2,881 |
| 機械及び装置(純額) | 1,106 | 1,046 |
| 車両運搬具 | 48 | 46 |
| 減価償却累計額 | -43 | -44 |
| 車両運搬具(純額) | 4 | 1 |
| 工具 | 8,591 | 8,726 |
| 減価償却累計額 | -6,913 | -6,779 |
| 工具 | 1,678 | 1,946 |
| レンタル固定資産 | 293 | 273 |
| 減価償却累計額 | -223 | -194 |
| レンタル固定資産(純額) | 70 | 79 |
| 土地 | 23,298 | 22,567 |
| 建設仮勘定 | 939 | 244 |
| 有形固定資産合計 | 41,363 | 41,415 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 39 | 67 |
| 商標権 | 5 | 3 |
| ソフトウエア | 5,641 | 6,481 |
| 無形固定資産仮勘定 | 1,630 | 394 |
| その他 | 211 | 217 |
| 無形固定資産合計 | 7,529 | 7,164 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 57,942 | 55,396 |
| 関係会社株式 | 14,617 | 13,898 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 関係会社出資金 | 217 | 330 |
| 長期貸付金 | 7 | 6 |
| 関係会社長期貸付金 | 565 | 752 |
| 長期前払費用 | 443 | 502 |
| 繰延税金資産 | 1,569 | - |
| 差入保証金 | 5,774 | 5,712 |
| その他 | 209 | 218 |
| 貸倒引当金 | -239 | -251 |
| 投資その他の資産合計 | 81,108 | 76,566 |
| 固定資産計 | 130,000 | 125,147 |
| 資産の部合計 | 183,202 | 175,151 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 6,471 | 6,836 |
| 未払金 | 5,594 | 5,796 |
| 未払費用 | 963 | 918 |
| 未払法人税等 | 987 | 38 |
| 預り金 | 12,578 | 12,690 |
| レンタル品預り保証金 | 10,475 | 10,298 |
| 賞与引当金 | 2,428 | 2,023 |
| 資産除去債務 | - | 8 |
| その他 | 1,491 | 788 |
| 流動負債計 | 40,991 | 39,399 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 5,596 | 5,630 |
| 資産除去債務 | 492 | 562 |
| 長期預り保証金 | 753 | 758 |
| 長期預り金 | 1,270 | 3,050 |
| 長期未払金 | 26 | 17 |
| 繰延税金負債 | - | 154 |
| 固定負債計 | 8,139 | 10,173 |
| 負債の部合計 | 49,130 | 49,573 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 11,352 | 11,352 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,090 | 1,090 |
| 資本剰余金合計 | 1,090 | 1,090 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 2,777 | 2,777 |
| その他利益剰余金 | | |
| 事業開発積立金 | 869 | 869 |
| 圧縮積立金 | 32 | 32 |
| 別途積立金 | 112,800 | 113,800 |
| 繰越利益剰余金 | 4,407 | -8,916 |
| 利益剰余金合計 | 120,886 | 108,562 |
| 自己株式 | -5,170 | -3,843 |
| 株主資本合計 | 128,160 | 117,162 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,911 | 8,434 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | -18 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,911 | 8,415 |
| 純資産の部合計 | 134,071 | 125,578 |
| 負債・純資産合計 | 183,202 | 175,151 |