9793 ダイセキ

9793
2026/09/04
時価
1780億円
PER 予
15.66倍
2010年以降
11.79-40.21倍
(2010-2026年)
PBR
2.12倍
2010年以降
0.94-3.78倍
(2010-2026年)
配当 予
2.32%
ROE 予
13.51%
ROA 予
10.56%
資料
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ダイセキ(9793)の貸借対照表

【提出】
2017年5月26日 10:14
【資料】
有価証券報告書-第59期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
【短信】
平成29年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2016年2月29日2017年2月28日
資産の部
流動資産
現金及び預金28,83027,256
受取手形及び売掛金9,0488,098
たな卸資産1,6303,073
繰延税金資産284224
その他436597
貸倒引当金-35-9
流動資産計40,19439,240
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物12,47612,598
減価償却累計額-7,063-7,617
建物及び構築物(純額)5,4134,981
機械装置及び運搬具19,56020,282
減価償却累計額-15,364-16,664
機械装置及び運搬具(純額)4,1963,618
土地12,90413,442
建設仮勘定621,850
その他1,2471,262
減価償却累計額-957-983
その他(純額)290278
有形固定資産合計22,86624,171
無形固定資産
のれん725649
その他295289
無形固定資産合計1,021938
投資その他の資産
投資有価証券4,6736,453
繰延税金資産623541
その他1,0121,130
貸倒引当金-42-73
投資その他の資産合計6,2678,052
固定資産計30,15533,163
資産の部合計70,35072,403
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金3,5213,877
短期借入金8401,800
1年内返済予定の長期借入金299299
未払法人税等2,0381,121
賞与引当金307304
その他2,1401,823
流動負債計9,1479,228
固定負債
長期借入金725425
役員退職慰労引当金305318
退職給付に係る負債765812
その他123110
固定負債計1,9191,666
負債の部合計11,06710,895
純資産の部
株主資本
資本金6,3826,382
資本剰余金7,0517,051
利益剰余金43,87346,705
自己株式-2,804-4,022
株主資本合計54,50256,117
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金190281
退職給付に係る調整累計額-47
その他の包括利益累計額合計143280
非支配株主持分4,6365,111
純資産の部合計59,28361,508
負債・純資産合計70,35072,403

個別決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2016年2月29日2017年2月28日
資産の部
流動資産
現金及び預金24,69825,157
受取手形1,0211,140
売掛金3,2843,352
たな卸資産309340
繰延税金資産169154
その他11688
貸倒引当金-1-1
流動資産計29,59730,233
固定資産
有形固定資産
建物1,3161,228
構築物1,4811,319
機械及び装置1,179997
車両及び運搬具(純額)479505
工具器具・備品(純額)8284
土地7,2257,225
リース資産8
建設仮勘定4127
有形固定資産合計11,80611,396
無形固定資産
借地権242242
ソフトウエア3023
水道施設利用権1210
その他00
無形固定資産合計284276
投資その他の資産
投資有価証券4,3736,063
関係会社株式4,4804,480
差入保証金221227
長期貸付金3,9043,627
保険積立金553592
繰延税金資産1,1021,046
その他4210
貸倒引当金-2-2
投資その他の資産合計14,67416,046
固定資産計26,76627,718
資産の部合計56,36357,952
負債の部
流動負債
支払手形708750
買掛金1,1111,090
リース債務1
未払金308352
未払法人税等1,1161,060
未払消費税等243212
賞与引当金220226
設備関係支払手形585370
その他245260
流動負債計4,5394,324
固定負債
リース債務7
退職給付引当金612718
役員退職慰労引当金230239
その他3229
固定負債計875995
負債の部合計5,4155,319
純資産の部
株主資本
資本金6,3826,382
資本剰余金
資本準備金7,0517,051
その他資本剰余金00
資本剰余金合計7,0517,051
利益剰余金
利益準備金204204
その他利益剰余金
別途積立金14,60014,600
繰越利益剰余金25,35728,196
利益剰余金合計40,16243,001
自己株式-2,804-4,022
株主資本合計50,79152,412
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金156220
その他の包括利益累計額合計156220
純資産の部合計50,94852,632
負債・純資産合計56,36357,952

注記等(連結)

(百万円)
勘定科目2016年2月29日2017年2月28日
たな卸資産の注記
商品及び製品407525
仕掛品7571,749
開発事業等支出金404
原材料及び貯蔵品465394

注記等(個別)

(百万円)
勘定科目2016年2月29日2017年2月28日
たな卸資産の注記
商品及び製品2425
仕掛品185218
原材料及び貯蔵品9895

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