9793 ダイセキ

9793
2026/10/08
時価
1708億円
PER 予
15.03倍
2010年以降
11.79-40.21倍
(2010-2026年)
PBR
1.96倍
2010年以降
0.94-3.78倍
(2010-2026年)
配当 予
2.42%
ROE 予
13.01%
ROA 予
10.24%
資料
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ダイセキ(9793)の貸借対照表

【提出】
2017年5月26日 10:14
【資料】
有価証券報告書-第59期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
【短信】
平成29年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2016年2月29日2017年2月28日
資産の部
流動資産
現金及び預金28,83027,256
受取手形及び売掛金9,0488,098
たな卸資産1,6303,073
繰延税金資産284224
その他436597
貸倒引当金-35-9
流動資産計40,19439,240
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物12,47612,598
減価償却累計額-7,063-7,617
建物及び構築物(純額)5,4134,981
機械装置及び運搬具19,56020,282
減価償却累計額-15,364-16,664
機械装置及び運搬具(純額)4,1963,618
土地12,90413,442
建設仮勘定621,850
その他1,2471,262
減価償却累計額-957-983
その他(純額)290278
有形固定資産合計22,86624,171
無形固定資産
のれん725649
その他295289
無形固定資産合計1,021938
投資その他の資産
投資有価証券4,6736,453
繰延税金資産623541
その他1,0121,130
貸倒引当金-42-73
投資その他の資産合計6,2678,052
固定資産計30,15533,163
資産の部合計70,35072,403
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金3,5213,877
短期借入金8401,800
1年内返済予定の長期借入金299299
未払法人税等2,0381,121
賞与引当金307304
その他2,1401,823
流動負債計9,1479,228
固定負債
長期借入金725425
役員退職慰労引当金305318
退職給付に係る負債765812
その他123110
固定負債計1,9191,666
負債の部合計11,06710,895
純資産の部
株主資本
資本金6,3826,382
資本剰余金7,0517,051
利益剰余金43,87346,705
自己株式-2,804-4,022
株主資本合計54,50256,117
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金190281
退職給付に係る調整累計額-47 
その他の包括利益累計額合計143280
非支配株主持分4,6365,111
純資産の部合計59,28361,508
負債・純資産合計70,35072,403

個別決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2016年2月29日2017年2月28日
資産の部
流動資産
現金及び預金24,69825,157
受取手形1,0211,140
売掛金3,2843,352
たな卸資産309340
繰延税金資産169154
その他11688
貸倒引当金-1-1
流動資産計29,59730,233
固定資産
有形固定資産
建物1,3161,228
構築物1,4811,319
機械及び装置1,179997
車両及び運搬具(純額)479505
工具器具・備品(純額)8284
土地7,2257,225
リース資産-8
建設仮勘定4127
有形固定資産合計11,80611,396
無形固定資産
借地権242242
ソフトウエア3023
水道施設利用権1210
その他00
無形固定資産合計284276
投資その他の資産
投資有価証券4,3736,063
関係会社株式4,4804,480
差入保証金221227
長期貸付金3,9043,627
保険積立金553592
繰延税金資産1,1021,046
その他4210
貸倒引当金-2-2
投資その他の資産合計14,67416,046
固定資産計26,76627,718
資産の部合計56,36357,952
負債の部
流動負債
支払手形708750
買掛金1,1111,090
リース債務-1
未払金308352
未払法人税等1,1161,060
未払消費税等243212
賞与引当金220226
設備関係支払手形585370
その他245260
流動負債計4,5394,324
固定負債
リース債務-7
退職給付引当金612718
役員退職慰労引当金230239
その他3229
固定負債計875995
負債の部合計5,4155,319
純資産の部
株主資本
資本金6,3826,382
資本剰余金
資本準備金7,0517,051
その他資本剰余金00
資本剰余金合計7,0517,051
利益剰余金
利益準備金204204
その他利益剰余金
別途積立金14,60014,600
繰越利益剰余金25,35728,196
利益剰余金合計40,16243,001
自己株式-2,804-4,022
株主資本合計50,79152,412
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金156220
その他の包括利益累計額合計156220
純資産の部合計50,94852,632
負債・純資産合計56,36357,952

注記等(連結)

(百万円)
勘定科目2016年2月29日2017年2月28日
たな卸資産の注記
商品及び製品407525
仕掛品7571,749
開発事業等支出金-404
原材料及び貯蔵品465394

注記等(個別)

(百万円)
勘定科目2016年2月29日2017年2月28日
たな卸資産の注記
商品及び製品2425
仕掛品185218
原材料及び貯蔵品9895

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