- 4736
- 2026/09/07
- 時価
- 31億円
- PER 予
- 18.63倍
- 2010年以降
- 赤字-238.9倍
(2010-2026年) - PBR
- 0.88倍
- 2010年以降
- 0.27-7.17倍
(2010-2026年) - 配当 予
- 1.72%
- ROE 予
- 4.73%
- ROA 予
- 3.32%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
その他有価証券評価差額金
連結
- 2013年3月31日
- 1001万
- 2014年3月31日 +71.63%
- 1719万
個別
- 2013年3月31日
- 1001万
- 2014年3月31日 +71.63%
- 1719万
有報情報
- #1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額(連結)
- ※1その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額2014/06/26 9:05
前連結会計年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日) 当連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日) 税効果額 26,136 △1,465 その他有価証券評価差額金 △42,279 7,177 その他の包括利益合計 △42,279 7,177 - #2 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳2014/06/26 9:05
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳前事業年度(平成25年3月31日) 当事業年度(平成26年3月31日) 資産除去債務 2,046 1,994 その他有価証券評価差額金 186 13 繰越欠損金 21,645 19,114 資産除去債務固定資産 △1,224 △1,074 その他有価証券評価差額金 △1,957 △3,250 計 △3,182 △4,325
- #3 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳2014/06/26 9:05
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前連結会計年度(平成25年3月31日) 当連結会計年度(平成26年3月31日) 資産除去債務 2,046 1,994 その他有価証券評価差額金 186 13 繰越欠損金 250,745 240,492 資産除去債務固定資産 △1,224 △1,074 その他有価証券評価差額金 △1,957 △3,250 未実現損失 △3,085 △3,968