プロトコーポレーション(4298)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 38,287,098 | 54,761,012 |
| 売上原価 | 20,643,391 | 33,503,703 |
| 売上総利益 | 17,643,706 | 21,257,308 |
| 返品調整引当金戻入額 | 105,849 | 101,782 |
| 返品調整引当金繰入額 | 98,986 | 112,973 |
| 差引売上総利益 | 17,650,570 | 21,246,117 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬及び給料手当 | 5,075,279 | 5,992,908 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 18,600 | 19,700 |
| 賞与引当金繰入額 | 56,079 | 102,488 |
| 広告宣伝費 | 2,711,193 | 2,602,900 |
| 貸倒引当金繰入額 | 29,210 | 13,186 |
| ポイント引当金繰入額 | 3,240 | 25,738 |
| のれん償却額 | 546,311 | 928,172 |
| その他 | 5,000,830 | 6,825,144 |
| 販売費・一般管理費計 | 13,440,745 | 16,510,238 |
| 全事業営業利益 | 4,209,824 | 4,735,878 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 18,595 | 25,879 |
| 受取配当金 | 9,151 | 12,339 |
| 負ののれん償却額 | 9,773 | 2,370 |
| 自動車税還付金 | 36,373 | - |
| 為替差益 | - | 138,365 |
| デリバティブ評価益 | - | 67,389 |
| その他 | 154,648 | 199,238 |
| 営業外収益計 | 228,542 | 445,582 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 20,486 | 86,310 |
| 為替差損 | 31,741 | - |
| デリバティブ評価損 | - | 52,463 |
| その他 | 14,333 | 33,157 |
| 営業外費用計 | 66,560 | 171,931 |
| 当期経常利益 | 4,371,806 | 5,009,529 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 2,768 | 229,646 |
| 投資有価証券売却益 | 99 | 543 |
| その他 | - | 4,762 |
| 特別利益計 | 2,868 | 234,952 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 3,308 | 44,633 |
| 固定資産除却損 | 7,088 | 25,702 |
| 減損損失 | 345,401 | 126,242 |
| 投資有価証券評価損 | 4,851 | - |
| 事業撤退損 | - | 101,457 |
| その他 | 70,000 | 16,313 |
| 特別損失計 | 430,650 | 314,350 |
| 税引前当年度純利益 | 3,944,024 | 4,930,131 |
| 法人税 | 1,544,051 | 2,389,781 |
| 法人税等調整額 | 109,896 | -87,167 |
| 法人税等合計 | 1,653,948 | 2,302,614 |
| 少数株主損益調整前当年度純利益 | 2,290,076 | 2,627,516 |
| 当年度純利益 | 2,290,076 | 2,627,516 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 25,266,079 | 24,402,667 |
| 売上原価 | 11,559,632 | 11,063,910 |
| 売上総利益 | 13,706,447 | 13,338,757 |
| 返品調整引当金戻入額 | 38,192 | 40,869 |
| 返品調整引当金繰入額 | 40,869 | 31,546 |
| 差引売上総利益 | 13,703,770 | 13,348,080 |
| 販売費・一般管理費 | 9,646,143 | 8,903,514 |
| 全事業営業利益 | 4,057,626 | 4,444,566 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 5,514 | 2,699 |
| 受取配当金 | 213,951 | 193,139 |
| (うち負ののれん償却額) | 9,773 | 2,370 |
| その他営業外収益 | 46,775 | 52,607 |
| 営業外収益計 | 276,015 | 250,817 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 64 | 5,806 |
| 為替差損 | 32,507 | 2,769 |
| その他営業外費用 | 8,622 | 12,022 |
| 営業外費用計 | 41,193 | 20,597 |
| 当期経常利益 | 4,292,448 | 4,674,785 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 87,904 |
| 事業譲渡益 | - | 4,762 |
| 子会社有償減資払戻差益 | - | 197,446 |
| 特別利益計 | - | 290,113 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却費 | 5,405 | 24,651 |
| 減損損失 | 345,401 | 17,457 |
| 投資有価証券評価損 | 4,851 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 490,185 |
| 和解金 | 70,000 | - |
| 事業撤退損 | - | 101,457 |
| 特別損失計 | 425,657 | 633,751 |
| 税引前当年度純利益 | 3,866,790 | 4,331,147 |
| 法人税等 | 1,239,000 | 1,827,000 |
| 法人税等調整額 | 211,796 | -36,079 |
| 法人税等合計 | 1,450,796 | 1,790,921 |
| 当年度純利益 | 2,415,994 | 2,540,226 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | - | 79,886 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 36,884 | 47,967 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 288,316 | 286,506 |
| 給料手当及び賞与 | 3,213,764 | 3,457,249 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 15,500 | 16,100 |
| 広告宣伝費 | 2,405,044 | 1,759,404 |
| 貸倒引当金繰入れ | 18,325 | -2,436 |
| 固定資産減価償却費 | 181,356 | 201,881 |
| のれん償却額 | 35,022 | - |