4312 サイバネットシステム

4312
2024/02/08
時価
351億円
PER 予
32.23倍
2009年以降
赤字-82.94倍
(2009-2022年)
PBR
2.34倍
2009年以降
0.39-2.85倍
(2009-2022年)
配当 予
2.65%
ROE 予
7.26%
ROA 予
4.11%
資料
Link
CSV,JSON

サイバネットシステム(4312)の有価証券報告書

【有報】
詳細リンク
備考
#1通期 3/23訂正
#22013/12 1Q 8/6 2Q 11/6
#32013/03 1Q 8/8 2Q 11/8 3Q 2/7
#42012/03 1Q 8/8 2Q 11/9 3Q 2/8
#52011/03 3Q 2/9
報告書
訂正四半期報告書-第28期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
訂正有価証券報告書-第27期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
訂正有価証券報告書-第27期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

その他資料

2024/01/22
訂正臨時報告書(16:43)
特別支配株主から株式等売渡請求の通知がされた場合又は当該株式等売渡請求を承認するか否かが決定された場合
2024/01/10
臨時報告書(16:52)
特別支配株主から株式等売渡請求の通知がされた場合又は当該株式等売渡請求を承認するか否かが決定された場合
2023/03/13
臨時報告書(15:56)
株主総会における決議
内部統制報告書-第38期(2022/01/01-2022/12/31)(9:23)
財務報告に係る内部統制は有効
2022/04/08
自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)(11:25)
取締役会(2022年2月14日)での決議状況(取得期間2022年2月15日~2022年3月18日) 上限:32万株、2億3000万円
(取得済)32万株2億979万円
2022/03/22
内部統制報告書-第37期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)(16:58)
財務報告に係る内部統制は有効
臨時報告書(14:26)
株主総会における決議
2022/03/10
自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)(11:10)
取締役会(2022年2月14日)での決議状況(取得期間2022年2月15日~2022年3月18日) 上限:32万株、2億3000万円
(取得済)18万株1億1534万円
2021/03/11
臨時報告書(13:38)
株主総会における決議
内部統制報告書-第36期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)(10:42)
財務報告に係る内部統制は有効
2020/03/16
臨時報告書(12:05)
株主総会における決議
2020/03/13
内部統制報告書-第35期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)(10:54)
財務報告に係る内部統制は有効
2019/11/28
臨時報告書(17:02)
親会社又は特定子会社の異動
2019/06/28
臨時報告書(14:29)
親会社又は特定子会社の異動
臨時報告書(14:18)
親会社又は特定子会社の異動
2019/03/11
臨時報告書(16:11)
株主総会における決議
内部統制報告書-第34期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)(9:25)
財務報告に係る内部統制は有効
2018/12/13
臨時報告書(16:48)
連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象
2018/09/27
臨時報告書(17:01)
財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象
2018/03/12
臨時報告書(13:54)
株主総会における決議
内部統制報告書-第33期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)(11:47)
財務報告に係る内部統制は有効
2017/07/31
臨時報告書(16:45)
代表取締役の異動
2017/03/13
臨時報告書(15:12)
株主総会における決議
内部統制報告書-第32期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)(9:42)
財務報告に係る内部統制は有効
2016/03/14
臨時報告書(15:58)
株主総会における決議
内部統制報告書-第31期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)(9:05)
財務報告に係る内部統制は有効
2015/05/08
訂正有価証券届出書(組込方式)(13:20)
PDFをみる
2015/05/07
有価証券届出書(組込方式)(13:30)
PDFをみる
2015/03/16
臨時報告書(16:53)
株主総会における決議
内部統制報告書-第30期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)(9:04)
財務報告に係る内部統制は有効
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