このような事業環境の中、当社は加盟店サポート体制の一層の強化を目的に、フィールドサービス及びトレーニングサービス担当人員を増強するとともに、西日本エリアの加盟店に対するサービスの強化と意思決定の迅速化を図ることを目的として西日本支社を新たに開設いたしました。また、開発中の新営業支援システム〈21Cloud〉の一部リリースを実施、WEB反響増大のためのSEO対策研修を開催する等、ITを活用した営業の強化も継続して進めております。
このような状況のもとで、当社はサービスフィー収入が前年同四半期比プラス13.8%で95百万円の増加で789百万円、ITサービスは同プラス15.1%で22百万円の増加で170百万円、加盟金収入が同マイナス17.3%で7百万円の減少で33百万円、その他が同プラス12.9%で1百万円の増加で13百万円となり、全体としては同プラス12.6%で112百万円の増加で1,006百万円となりました。また、営業原価は、前年同四半期比プラス10.6%で30百万円の増加で312百万円となりました。販売費及び一般管理費は、その他経費が減少したものの、貸倒引当金繰入額及び人件費等の増加により、全体としては前年同四半期比プラス5.1%で17百万円の増加で356百万円となりました。その結果、営業利益は同プラス24.0%で65百万円の増加で336百万円、経常利益は同プラス23.5%で67百万円の増加で354百万円、四半期純利益は同プラス29.1%で53百万円の増加で238百万円となりました。
(2) 財政状態の分析
2016/08/10 13:08