訂正有価証券報告書-第22期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
② 【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 経営指導料 | ※1 179,572 | ※1 128,883 | |||||||||
| 営業収益合計 | 179,572 | 128,883 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 広告宣伝費 | 10 | 210 | |||||||||
| 役員報酬 | 16,770 | 19,015 | |||||||||
| 給与手当 | 17,908 | 8,750 | |||||||||
| 法定福利費 | 4,073 | 3,006 | |||||||||
| 旅費及び交通費 | 1,360 | 816 | |||||||||
| 消耗品費 | 1,358 | 1,676 | |||||||||
| 支払手数料 | 62,668 | 50,899 | |||||||||
| 地代家賃 | 12,891 | 5,422 | |||||||||
| 減価償却費 | 25,480 | 14,573 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | - | 91,779 | |||||||||
| その他 | 16,336 | 13,196 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | 158,857 | 209,347 | |||||||||
| 営業費用合計 | 158,857 | 209,347 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | 20,714 | △80,463 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 1,557 | 603 | |||||||||
| 受取手数料 | 157 | - | |||||||||
| 固定資産税還付金 | ― | 114 | |||||||||
| その他 | 62 | 56 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 1,777 | 773 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 1,898 | 1,538 | |||||||||
| 支払手数料 | 356 | 356 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 225 | |||||||||
| その他 | 99 | - | |||||||||
| 営業外費用合計 | 2,355 | 2,120 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | 20,136 | △81,810 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | ※2 92 | - | |||||||||
| 資産除去債務戻入額 | 433 | - | |||||||||
| 特別利益合計 | 525 | - | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産売却損 | ※3 416 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | ※4 2,039 | - | |||||||||
| 減損損失 | ※5 11,492 | ※5 7,847 | |||||||||
| 子会社株式評価損 | - | 28,042 | |||||||||
| 特別損失合計 | 13,947 | 35,889 | |||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 6,713 | △117,699 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 290 | 1,387 | |||||||||
| 法人税等合計 | 290 | 1,387 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 6,423 | △119,087 | |||||||||