有価証券報告書-第50期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,423 | 949 |
| 受取手形及び売掛金 | 7,542 | 6,645 |
| 商品及び製品 | 394 | 508 |
| 仕掛品 | 513 | 185 |
| 原材料 | 314 | 281 |
| 繰延税金資産 | 221 | 205 |
| その他 | 696 | 266 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 |
| 流動資産合計 | 11,107 | 9,042 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 1,028 | 1,093 |
| 減価償却累計額 | △442 | △480 |
| 減損損失累計額 | △18 | △18 |
| 建物及び構築物(純額) | 567 | 594 |
| 機械装置及び運搬具 | 390 | 389 |
| 減価償却累計額 | △378 | △375 |
| 減損損失累計額 | △1 | △1 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 10 | 12 |
| 工具、器具及び備品 | 562 | 596 |
| 減価償却累計額 | △354 | △406 |
| 減損損失累計額 | △82 | △76 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 125 | 113 |
| 土地 | 278 | 278 |
| 建設仮勘定 | 17 | 3 |
| 有形固定資産合計 | 999 | 1,003 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 178 | 119 |
| その他 | 85 | 84 |
| 無形固定資産合計 | 264 | 203 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 173 | 127 |
| 退職給付に係る資産 | 126 | - |
| 繰延税金資産 | 89 | 130 |
| その他 | 433 | 462 |
| 貸倒引当金 | △34 | △50 |
| 投資その他の資産合計 | 788 | 669 |
| 固定資産合計 | 2,052 | 1,876 |
| 資産合計 | 13,159 | 10,918 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 6,092 | 4,055 |
| 短期借入金 | ※1 - | ※1 100 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 159 | 159 |
| 未払法人税等 | 4 | 67 |
| 賞与引当金 | 270 | 244 |
| 短期解約損失引当金 | 4 | 9 |
| 製品保証引当金 | 6 | 7 |
| 受注損失引当金 | 75 | 26 |
| 工事補償引当金 | 12 | 20 |
| その他 | 821 | 799 |
| 流動負債合計 | 7,448 | 5,489 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 400 | 240 |
| 繰延税金負債 | 2 | 1 |
| 退職給付に係る負債 | 118 | 91 |
| 資産除去債務 | 22 | 37 |
| その他 | 63 | 118 |
| 固定負債合計 | 607 | 489 |
| 負債合計 | 8,055 | 5,979 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 523 | 523 |
| 資本剰余金 | 498 | 498 |
| 利益剰余金 | 4,061 | 4,065 |
| 自己株式 | △1 | △1 |
| 株主資本合計 | 5,081 | 5,086 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 55 | 30 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △32 | △177 |
| その他の包括利益累計額合計 | 22 | △146 |
| 純資産合計 | 5,104 | 4,939 |
| 負債純資産合計 | 13,159 | 10,918 |