有価証券報告書-第51期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 949 | 861 |
| 受取手形及び売掛金 | 6,645 | 6,705 |
| 商品及び製品 | 508 | 411 |
| 仕掛品 | 185 | 148 |
| 原材料 | 281 | 296 |
| 繰延税金資産 | 205 | 184 |
| その他 | 266 | 320 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 |
| 流動資産合計 | 9,042 | 8,927 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 1,093 | 1,086 |
| 減価償却累計額 | △480 | △519 |
| 減損損失累計額 | △18 | △18 |
| 建物及び構築物(純額) | 594 | 548 |
| 機械装置及び運搬具 | 389 | 389 |
| 減価償却累計額 | △375 | △378 |
| 減損損失累計額 | △1 | △1 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 12 | 9 |
| 工具、器具及び備品 | 596 | 634 |
| 減価償却累計額 | △406 | △450 |
| 減損損失累計額 | △76 | △75 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 113 | 108 |
| 土地 | 278 | 278 |
| 建設仮勘定 | 3 | 2 |
| 有形固定資産合計 | 1,003 | 947 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 119 | 59 |
| その他 | 84 | 81 |
| 無形固定資産合計 | 203 | 140 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 127 | 127 |
| 繰延税金資産 | 130 | 122 |
| その他 | 462 | 440 |
| 貸倒引当金 | △50 | △34 |
| 投資その他の資産合計 | 669 | 655 |
| 固定資産合計 | 1,876 | 1,743 |
| 資産合計 | 10,918 | 10,670 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 4,055 | 3,990 |
| 短期借入金 | ※1 100 | ※1 400 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 159 | 159 |
| 未払法人税等 | 67 | 50 |
| 賞与引当金 | 244 | 248 |
| 短期解約損失引当金 | 9 | 4 |
| 製品保証引当金 | 7 | 6 |
| 受注損失引当金 | 26 | 6 |
| 工事補償引当金 | 20 | 15 |
| その他 | 799 | 579 |
| 流動負債合計 | 5,489 | 5,461 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 240 | 80 |
| 繰延税金負債 | 1 | - |
| 退職給付に係る負債 | 91 | 81 |
| 資産除去債務 | 37 | 41 |
| その他 | 118 | 90 |
| 固定負債合計 | 489 | 293 |
| 負債合計 | 5,979 | 5,755 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 523 | 523 |
| 資本剰余金 | 498 | 498 |
| 利益剰余金 | 4,065 | 3,993 |
| 自己株式 | △1 | △1 |
| 株主資本合計 | 5,086 | 5,013 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 30 | 39 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △177 | △137 |
| その他の包括利益累計額合計 | △146 | △98 |
| 純資産合計 | 4,939 | 4,915 |
| 負債純資産合計 | 10,918 | 10,670 |