テスク(4349)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| システム開発売上高 | 936,322 | 750,625 |
| 商品売上高 | 388,097 | 279,770 |
| 売上高合計 | 1,324,420 | 1,030,396 |
| 売上原価 | ||
| システム開発売上原価 | 576,833 | 488,987 |
| 商品売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 7,958 | - |
| 当期商品仕入高 | 312,446 | 230,144 |
| 合計 | 320,404 | 230,144 |
| 商品期末たな卸高 | - | 1,500 |
| 商品売上原価 | 320,404 | 228,644 |
| 製品売上原価 | ||
| 売上原価合計 | 897,237 | 717,632 |
| 売上総利益 | 427,182 | 312,764 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 52,776 | 52,857 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 5,000 | - |
| 給料手当及び賞与 | 110,385 | 108,872 |
| 賞与引当金繰入額 | 13,004 | 9,856 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 12,063 | 1,070 |
| 法定福利費 | 18,012 | 18,618 |
| 旅費及び交通費 | 18,066 | 19,877 |
| 減価償却費 | 1,795 | 2,164 |
| 賃借料 | 9,853 | 9,956 |
| その他 | 71,093 | 72,905 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 312,049 | 296,179 |
| 営業利益 | 115,132 | 16,584 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 344 | 343 |
| 有価証券利息 | - | 429 |
| 受取配当金 | 5,377 | 6,032 |
| 保険配当金 | 286 | 873 |
| 雑収入 | 1,578 | 1,352 |
| 営業外収益合計 | 7,587 | 9,031 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1,378 | 592 |
| 営業外費用合計 | 1,378 | 592 |
| 経常利益 | 121,341 | 25,024 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | - | 58 |
| 貸倒引当金戻入額 | 183 | - |
| 特別利益合計 | 183 | 58 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 130 | 4 |
| 投資有価証券売却損 | - | 4,890 |
| 投資有価証券評価損 | 9,728 | 15,962 |
| 特別損失合計 | 9,858 | 20,857 |
| 税引前当期純利益 | 111,666 | 4,226 |
| 法人税 | 47,432 | 819 |
| 法人税等調整額 | 6,306 | -3,813 |
| 法人税等合計 | 53,738 | -2,993 |
| 当期純利益 | 57,927 | 7,220 |