有価証券報告書-第25期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/29 11:45
【資料】
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【項目】
148項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2019年3月31日)
当事業年度
(2020年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税4百万円1百万円
投資有価証券89百万円12百万円
関係会社株式-百万円92百万円
税務上の繰越欠損金-百万円39百万円
貸倒引当金1百万円38百万円
その他21百万円16百万円
繰延税金資産小計117百万円201百万円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額-百万円△39百万円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額-百万円△161百万円
評価性引当額小計-百万円△201百万円
繰延税金資産合計117百万円-百万円
繰延税金負債
その他△0百万円△0百万円
繰延税金負債合計△0百万円△0百万円
繰延税金資産(負債)の純額117百万円△0百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2019年3月31日)
当事業年度
(2020年3月31日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
評価性引当額の増減-%154.9%
受取配当金-%△89.2%
住民税均等割3.9%15.9%
その他5.2%6.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率39.7%118.6%