ダイセキ環境ソリューション(1712)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月24日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
- 【短信】
- 平成30年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2017年2月28日 | 2018年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 714,574 | 1,552,807 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,889,718 | 2,272,404 |
| たな卸資産 | 1,472,991 | 1,500,673 |
| 繰延税金資産 | 28,819 | 97,646 |
| その他 | 414,817 | 343,488 |
| 貸倒引当金 | -8,143 | -6,302 |
| 流動資産計 | 5,512,778 | 5,760,718 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 3,195,837 | 5,003,859 |
| 減価償却累計額 | -1,603,559 | -1,896,901 |
| 建物及び構築物(純額) | 1,592,277 | 3,106,958 |
| 機械装置及び運搬具 | 2,594,435 | 3,572,495 |
| 減価償却累計額 | -1,753,444 | -2,202,462 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 840,991 | 1,370,032 |
| 土地 | 5,021,296 | 7,632,296 |
| リース資産 | 213,894 | 230,544 |
| 減価償却累計額 | -89,535 | -98,209 |
| リース資産(純額) | 124,358 | 132,334 |
| 建設仮勘定 | 1,800,919 | 761,458 |
| その他 | 257,688 | 273,440 |
| 減価償却累計額 | -219,671 | -242,808 |
| その他(純額) | 38,016 | 30,632 |
| 有形固定資産合計 | 9,417,860 | 13,033,713 |
| 無形固定資産 | 11,410 | 8,061 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 386,513 | 461,022 |
| 繰延税金資産 | 116,010 | 146,669 |
| その他 | 241,311 | 272,486 |
| 貸倒引当金 | -70,388 | -70,388 |
| 投資その他の資産合計 | 673,447 | 809,789 |
| 固定資産計 | 10,102,718 | 13,851,564 |
| 資産の部合計 | 15,615,497 | 19,612,282 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,622,083 | 1,157,041 |
| 短期借入金 | 1,800,000 | 50,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 299,796 | 1,139,792 |
| 未払法人税等 | 55,960 | 284,768 |
| 賞与引当金 | 53,174 | 55,471 |
| その他 | 366,197 | 1,030,119 |
| 流動負債計 | 4,197,212 | 3,717,193 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 425,527 | 3,900,736 |
| リース債務 | 67,394 | 95,146 |
| 役員退職慰労引当金 | 79,147 | - |
| 退職給付に係る負債 | 70,610 | 89,327 |
| その他 | 3,308 | 3,308 |
| 固定負債計 | 645,986 | 4,088,517 |
| 負債の部合計 | 4,843,198 | 7,805,710 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,248,438 | 2,287,468 |
| 資本剰余金 | 2,043,951 | 2,082,981 |
| 利益剰余金 | 6,073,297 | 6,925,143 |
| 自己株式 | -181 | -8,995 |
| 株主資本合計 | 10,365,505 | 11,286,597 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 116,742 | 150,269 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -1,453 | -4,732 |
| その他の包括利益累計額合計 | 115,289 | 145,536 |
| 非支配株主持分 | 291,503 | 374,437 |
| 純資産の部合計 | 10,772,299 | 11,806,571 |
| 負債・純資産合計 | 15,615,497 | 19,612,282 |
個別決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2017年2月28日 | 2018年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 581,801 | 1,161,822 |
| 受取手形 | 646,004 | 94,826 |
| 売掛金 | 2,089,756 | 2,004,864 |
| たな卸資産 | 1,468,837 | 1,494,922 |
| 前渡金 | 65,370 | 37,531 |
| 前払費用 | 4,825 | 5,444 |
| 繰延税金資産 | 21,078 | 87,233 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 12,000 | 5,000 |
| その他 | 351,619 | 306,849 |
| 貸倒引当金 | -8,178 | -6,329 |
| 流動資産計 | 5,233,116 | 5,192,166 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 875,761 | 2,180,988 |
| 構築物 | 392,131 | 625,840 |
| 機械及び装置 | 243,491 | 914,542 |
| 車両及び運搬具(純額) | 25,696 | 14,282 |
| 工具器具・備品(純額) | 35,704 | 29,057 |
| 土地 | 5,021,296 | 7,632,296 |
| リース資産 | 124,358 | 132,334 |
| 建設仮勘定 | 1,800,919 | 761,458 |
| 有形固定資産合計 | 8,519,359 | 12,290,802 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 10,964 | 7,821 |
| その他 | 89 | 24 |
| 無形固定資産合計 | 11,053 | 7,846 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 337,013 | 411,522 |
| 関係会社株式 | 150,300 | 150,300 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 4,987 | 1,014 |
| 関係会社長期貸付金 | 255,000 | 250,000 |
| 破産更生債権等 | 73,983 | 73,983 |
| 長期前払費用 | 3,254 | 10,722 |
| 繰延税金資産 | 109,967 | 137,251 |
| 保険積立金 | 79,434 | 84,226 |
| その他 | 79,621 | 102,508 |
| 貸倒引当金 | -70,388 | -70,388 |
| 投資その他の資産合計 | 1,023,174 | 1,151,141 |
| 固定資産計 | 9,553,587 | 13,449,790 |
| 資産の部合計 | 14,786,704 | 18,641,956 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 142,847 | 123,466 |
| 買掛金 | 1,429,025 | 977,572 |
| 短期借入金 | 1,700,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 299,796 | 1,139,792 |
| リース債務 | 54,877 | 39,676 |
| 未払金 | 100,925 | 89,996 |
| 未払費用 | 51,171 | 52,809 |
| 未払法人税等 | 83 | 209,985 |
| 前受金 | 82,493 | 328,225 |
| 預り金 | 8,586 | 388,331 |
| 賞与引当金 | 47,060 | 50,837 |
| 設備関係支払手形 | 939 | 85,320 |
| 流動負債計 | 3,917,805 | 3,486,014 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 425,527 | 3,900,736 |
| リース債務 | 67,394 | 95,146 |
| 退職給付引当金 | 68,518 | 81,788 |
| 役員退職慰労引当金 | 79,147 | - |
| その他 | 3,308 | 3,308 |
| 固定負債計 | 643,895 | 4,080,978 |
| 負債の部合計 | 4,561,700 | 7,566,992 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,248,438 | 2,287,468 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,043,951 | 2,082,981 |
| 資本剰余金合計 | 2,043,951 | 2,082,981 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 1,300 | 1,300 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 5,814,752 | 6,561,939 |
| 利益剰余金合計 | 5,816,052 | 6,563,239 |
| 自己株式 | -181 | -8,995 |
| 株主資本合計 | 10,108,260 | 10,924,693 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 116,742 | 150,269 |
| その他の包括利益累計額合計 | 116,742 | 150,269 |
| 純資産の部合計 | 10,225,003 | 11,074,963 |
| 負債・純資産合計 | 14,786,704 | 18,641,956 |
注記等(連結)
(千円)| 勘定科目 | 2017年2月28日 | 2018年2月28日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 商品及び製品 | 7,906 | 8,498 |
| 仕掛品 | 1,050,281 | 1,108,514 |
| 開発事業等支出金 | 404,019 | 370,711 |
| 原材料及び貯蔵品 | 10,783 | 12,949 |
注記等(個別)
(千円)| 勘定科目 | 2017年2月28日 | 2018年2月28日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 商品及び製品 | 5,433 | 4,722 |
| 仕掛品 | 1,050,281 | 1,108,514 |
| 開発事業等支出金 | 404,019 | 370,711 |
| 原材料及び貯蔵品 | 9,104 | 10,974 |