有価証券報告書-第26期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)

【提出】
2022/05/26 10:02
【資料】
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【項目】
126項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2021年2月28日)
当事業年度
(2022年2月28日)
繰延税金資産
貸倒引当金1百万円1百万円
賞与引当金2526
退職給付引当金3138
譲渡制限付株式報酬3136
未払事業税1323
減価償却資産181210
その他2524
繰延税金資産小計309362
評価性引当額△1△1
繰延税金資産合計307360
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△67△130
繰延税金負債合計△67△130
繰延税金資産の純額239229

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2021年2月28日)及び当事業年度(2022年2月28日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。