- 2499
- 2026/10/09
- 時価
- 28億円
- PER
- 12.15倍
- 2012年以降
- 赤字-53.66倍
(2012-2025年) - PBR
- 0.77倍
- 2012年以降
- 0.57-2.08倍
(2012-2025年) - 配当 予
- 4.52%
- ROE
- 6.22%
- ROA
- 2.64%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
売上高
連結
- 2014年12月31日
- 57億7649万
- 2015年12月31日 -13.81%
- 49億7899万
個別
- 2014年12月31日
- 53億1530万
- 2015年12月31日 -16.25%
- 44億5140万
有報情報
- #1 その他、連結財務諸表等(連結)
- 当連結会計年度における四半期情報等2016/03/30 16:23
(累計期間) 第1四半期 第2四半期 第3四半期 当連結会計年度 売上高(千円) 1,003,399 2,467,683 3,607,650 4,978,997 税金等調整前四半期(当期)純利益金額又は税金等調整前四半期純損失金額(△)(千円) △242,638 53,773 74,189 180,863 - #2 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
- 売上高の計上基準
手数料売上高は、各契約企業と締結した販売業務委託契約に基づき、当社の受託業務が完了した日に計上しております。2016/03/30 16:23 - #3 その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(連結)
- 売上高の計上基準
各契約企業と締結した販売業務委託契約に基づく手数料売上高は、当社の受託業務が完了した日に計上しております。
割賦販売斡旋に基づく収益は、支払期日到来の都度計上しております。なお、支払期日未到来の割賦債権に対応する未経過利益は割賦利益繰延として、繰延処理しております。2016/03/30 16:23 - #4 セグメント情報等、連結財務諸表(連結)
- 1.製品及びサービスごとの情報2016/03/30 16:23
単一のサービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報 - #5 主要な非連結子会社の名称及び連結の範囲から除いた理由(連結)
- 連結子会社の名称等
株式会社メインステージ
(連結の範囲から除いた理由)
非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。2016/03/30 16:23 - #6 主要な顧客ごとの情報
- (単位:千円)2016/03/30 16:23
(注)当社グループは、単一セグメントであるため、関連するセグメント名の記載を省略しております。顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名 となみ織物株式会社 645,446 ― - #7 事業等のリスク
- 現在「日本和装」事業の中心は、「無料きもの着付教室」の展開でありますが、各開催期において受講者募集には各種媒体を利用して広告宣伝を行っております。当事業の収入は各契約企業が受講者に対して販売活動を行った際に発生する各種手数料であります。そのため、受講者募集の広告宣伝活動を行う際には広告代理店との協議を充分に行い、予定定員の確保に向けて、支出した費用に対して充分な効果が現れるよう細心の注意を払いながら広告内容を決定しております。2016/03/30 16:23
しかし、受講者募集の広告宣伝が費用に見合った効果を生まず、受講者が予定定員まで達しなかった場合、各契約企業の販売活動を鈍化させ、ひいては当事業に関連する売上高が直接的に影響を受ける可能性があります。
(6)人材の確保について - #8 対処すべき課題(連結)
- スト管理の徹底2016/03/30 16:23
過去の業績赤字では、売上高の増強を狙った販売会の追加開催に伴う経費の計上により、当初経費予算をオーバーしたことが主因となりました。そのため、当連結会計年度においては、コスト管理の徹底を対処すべき課題とし、特に会員様向けのイベントにて、コストバランスを意識した運営に注力しました。
今後も、当初予算策定時にイベントごとに計上された関連経費の範囲内での運営に努めるとともに、きめ細かい損益管理を徹底して参ります。 - #9 業績等の概要
- 連結子会社については、株式会社はかた匠工芸(博多織の製造販売業)にて、前連結会計年度に出店した「男きもの専門店SAMURAI」を中心に、男きもの市場の拡大に努めました。現時点では連結業績を押下げる要因になっておりますが、市場開拓のための先行投資の段階と捉えております。日本和装クレジット株式会社(当社グループのお客様向けショッピングローン事業)では、業容の拡大よりも、安定した代金回収に注力し、業績は堅調に推移しました。海外子会社においては、ベトナムでの縫製事業が軌道に乗り、連結業績の向上に寄与しました。2016/03/30 16:23
以上の営業活動により、売上高については、統廃合による営業拠点数の減少が主な理由で4,978百万円(前期比13.8%減)となりました。
利益面では、株式会社はかた匠工芸の損失(営業損失20百万円)が影響したものの、営業拠点数の減少に伴う固定費の減少や、会員様向けのイベントで効率的な運営に注力したこと等が奏功し、販売費及び一般管理費が減少したことから、営業利益は241百万円(前期は営業損失294百万円)となりました。 - #10 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- (2)当連結会計年度の経営成績の分析2016/03/30 16:23
当連結会計年度の業績等の概要は「1業績等の概要」に記載したとおりでありますが、このうち売上高の減少要因と営業経費の減少要因について、当連結会計年度に実施いたしました営業施策に関係付けて分析すると、以下のとおりであります。
①売上高減少の要因 - #11 関係会社との営業取引による取引高の総額及び営業取引以外の取引による取引高の総額の注記
- ※1.関係会社との取引高2016/03/30 16:23
前事業年度(自 平成26年1月1日至 平成26年12月31日) 当事業年度(自 平成27年1月1日至 平成27年12月31日) 営業取引による取引高 売上高 332,508千円 481,316千円 仕入高 60,694千円 156,618千円