有価証券報告書-第22期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年5月31日) | 当連結会計年度 (平成30年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 276,051 | 273,049 |
| 売掛金 | 135,371 | 145,711 |
| 仕掛品 | 1,988 | 4,487 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,124 | 1,190 |
| 未収入金 | 6,223 | 8,648 |
| 前払費用 | 8,563 | 8,715 |
| 繰延税金資産 | 29,303 | 28,114 |
| その他 | 1,631 | 3,558 |
| 貸倒引当金 | △3,351 | △2,668 |
| 流動資産合計 | 456,906 | 470,807 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 40,617 | 24,809 |
| 減価償却累計額 | △10,905 | △12,776 |
| 建物(純額) | ※1 29,711 | ※1 12,032 |
| 車両運搬具 | 12,578 | 12,479 |
| 減価償却累計額 | △6,220 | △6,861 |
| 車両運搬具(純額) | 6,358 | 5,618 |
| 工具、器具及び備品 | 19,784 | 21,972 |
| 減価償却累計額 | △14,150 | △17,795 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,633 | 4,177 |
| 有形固定資産合計 | 41,703 | 21,828 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,095 | 1,923 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 2,020 |
| 無形固定資産合計 | 2,095 | 3,943 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 55,620 | 60,060 |
| 長期前払費用 | 8,203 | 11,262 |
| 敷金及び保証金 | 36,286 | 36,225 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 2,395 | 15,420 |
| その他 | 2,847 | 6,014 |
| 投資その他の資産合計 | 105,353 | 128,984 |
| 固定資産合計 | 149,151 | 154,755 |
| 資産合計 | 606,057 | 625,562 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年5月31日) | 当連結会計年度 (平成30年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 9,416 | 11,238 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,316 | - |
| 未払金 | 23,865 | 14,876 |
| 未払費用 | 103,948 | 96,893 |
| 未払法人税等 | 7,469 | 14,901 |
| 未払消費税等 | 19,825 | 17,662 |
| 前受金 | 2,741 | 2,205 |
| 預り金 | 14,035 | 17,184 |
| その他 | 34 | 167 |
| 流動負債合計 | 188,653 | 175,129 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 13,680 | 15,134 |
| 固定負債合計 | 13,680 | 15,134 |
| 負債合計 | 202,333 | 190,263 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 179,825 | 179,825 |
| 資本剰余金 | 145,525 | 145,525 |
| 利益剰余金 | 50,061 | 78,548 |
| 自己株式 | △8,823 | △8,823 |
| 株主資本合計 | 366,588 | 395,075 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 37,136 | 40,223 |
| その他の包括利益累計額合計 | 37,136 | 40,223 |
| 純資産合計 | 403,724 | 435,299 |
| 負債純資産合計 | 606,057 | 625,562 |