有価証券報告書-第12期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった項目別の内訳
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) |
| 税務上の繰越欠損金 | 138,564千円 | 94,926千円 | ||||
| 未払事業税 | 949 〃 | 2,101 〃 | ||||
| 賞与引当金 | 19,448 〃 | 22,986 〃 | ||||
| 減価償却超過額 | 77,280 〃 | 42,657 〃 | ||||
| 未払金 | - 〃 | 10,692 〃 | ||||
| その他 | 6,125 〃 | 9,174 〃 | ||||
| 繰延税金資産小計 | 242,368千円 | 182,538千円 | ||||
| 評価性引当額 | △242,368千円 | △182,538千円 | ||||
| 繰延税金資産合計 | - | - |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) |
| 法定実効税率 | 38.0% | 38.0% | ||||
| (調整) | ||||||
| 試験研究費等の税額控除 | △26.7% | △2.4% | ||||
| 子会社の税率差異 | 0.2% | 0.3% | ||||
| 住民税均等割 | 21.2% | 3.4% | ||||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 10.9% | 3.0% | ||||
| 海外子会社為替換算差額 | △3.5% | -% | ||||
| 連結子会社売却による影響額 | -% | 28.3% | ||||
| 評価性引当額の増減 | △15.5% | △53.0% | ||||
| その他 | △1.4% | △2.0% | ||||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 23.2% | 15.6% | ||||