- 2148
- 2026/09/25
- 時価
- 241億円
- PER 予
- 16.11倍
- 2010年以降
- 赤字-50.69倍
(2010-2026年) - PBR
- 3.14倍
- 2010年以降
- 0.39-8.55倍
(2010-2026年) - 配当 予
- 4.38%
- ROE 予
- 19.51%
- ROA 予
- 15.46%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
その他有価証券評価差額金
連結
- 2015年3月31日
- 80万
- 2016年3月31日 +177.42%
- 223万
個別
- 2015年3月31日
- 80万
- 2016年3月31日 +177.42%
- 223万
有報情報
- #1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額(連結)
- ※1 その他包括利益に係る組替調整額及び税効果額2016/06/27 14:49
前連結会計年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日) 当連結会計年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日) その他有価証券評価差額金 当期発生額 58,380千円 1,560千円 税効果額 262千円 △130千円 その他有価証券評価差額金 58,642千円 1,429千円 その他の包括利益合計 58,642千円 1,429千円 - #2 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳2016/06/27 14:49
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳前事業年度(平成27年3月31日) 当事業年度(平成28年3月31日) 投資有価証券評価損 8,742 〃 8,342 〃 その他有価証券評価差額金 323 〃 - 〃 本社移転費用 - 〃 14,419 〃 顧客関連資産 - 〃 △45,675 〃 その他有価証券評価差額金 △863 〃 △993 〃 繰延税金負債合計 △5,813千円 △48,500千円
- #3 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳2016/06/27 14:49
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳前連結会計年度(平成27年3月31日) 当連結会計年度(平成28年3月31日) 投資有価証券評価損 8,742 〃 8,342 〃 その他有価証券評価差額金 323 〃 - 〃 資産調整勘定 - 〃 130,309 〃 資産除去債務に対応する除去費用 △4,950千円 △1,830千円 その他有価証券評価差額金 △863 〃 △993 〃 顧客関連資産 - 〃 △45,675 〃