川金 HD(5614)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 30,286,242 | 31,981,626 |
| 売上原価 | 24,308,468 | 25,061,189 |
| 売上総利益 | 5,977,773 | 6,920,436 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,527,310 | 4,755,314 |
| 全事業営業利益 | 1,450,463 | 2,165,121 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 5,748 | 3,796 |
| 受取配当金 | 49,559 | 51,762 |
| 受取賃貸料 | 12,883 | 11,177 |
| 助成金収入 | 123,873 | 52,027 |
| 受取保険金 | 75,596 | 24,837 |
| その他 | 27,919 | 29,447 |
| 営業外収益計 | 295,581 | 173,049 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 108,017 | 90,769 |
| 為替差損 | 469,096 | 172,598 |
| その他 | 32,012 | 33,021 |
| 営業外費用計 | 609,126 | 296,389 |
| 当期経常利益 | 1,136,918 | 2,041,781 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 2,194 | 3,479 |
| 投資有価証券売却益 | 45,859 | - |
| 負ののれん発生益 | - | 330,716 |
| 事業構造改善引当金戻入額 | - | 177,573 |
| その他 | 3,146 | 100 |
| 特別利益計 | 51,201 | 511,869 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | 21,391 | 7,504 |
| 減損損失 | 1,336,826 | 792,049 |
| 事業構造改善引当金繰入額 | 408,352 | - |
| 財務調査費用 | 172,145 | 53,158 |
| 環境対策引当金繰入額 | - | 106,000 |
| その他 | 2,950 | 5,478 |
| 特別損失計 | 1,941,666 | 964,191 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -753,546 | 1,589,459 |
| 法人税 | 580,491 | 745,958 |
| 法人税等調整額 | -25,324 | 20,740 |
| 法人税等合計 | 555,167 | 766,698 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | -1,308,714 | 822,760 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | -189,509 | 66,978 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | -1,119,204 | 755,781 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 関係会社受取配当金 | 264,795 | 371,895 |
| 経営管理料 | 180,000 | 215,000 |
| 売上高合計 | 444,795 | 586,895 |
| 売上総利益 | 444,795 | 586,895 |
| 販売費及び一般管理費 | 207,479 | 268,866 |
| 全事業営業利益 | 237,315 | 318,028 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | - | 48,820 |
| 為替差益 | - | 54,008 |
| その他 | 536 | 265 |
| 営業外収益計 | 536 | 103,094 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 9,577 | 41,221 |
| 営業外費用計 | 9,577 | 41,221 |
| 当期経常利益 | 228,274 | 379,900 |
| 税引前当年度純利益 | 228,274 | 379,900 |
| 法人税 | -6,440 | 4,615 |
| 法人税等調整額 | -212 | -751 |
| 法人税等合計 | -6,652 | 3,864 |
| 四半期純利益 | 234,927 | 376,035 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | -19,994 | -23,920 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬及び給料手当 | 1,779,197 | 1,806,939 |
| 貸倒引当金繰入額 | -20,251 | -21,707 |
| 退職給付費用 | 53,073 | 38,162 |
| 賞与引当金繰入額 | 73,814 | 91,075 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 8,293 | 6,636 |
| 発送費 | 564,610 | 573,783 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 66,207 | 68,100 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬及び給料手当 | 71,741 | 87,024 |
| 支払報酬 | 36,500 | 38,125 |