川金 HD(5614)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 31,981,626 | 39,124,620 |
| 売上原価 | 25,061,189 | 30,866,114 |
| 売上総利益 | 6,920,436 | 8,258,505 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,755,314 | 5,197,206 |
| 全事業営業利益 | 2,165,121 | 3,061,299 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3,796 | 5,131 |
| 受取配当金 | 51,762 | 65,030 |
| 受取賃貸料 | 11,177 | 14,915 |
| 為替差益 | - | 37,045 |
| 助成金収入 | 52,027 | 7,270 |
| 受取保険金 | 24,837 | 7,918 |
| その他 | 29,447 | 34,020 |
| 営業外収益計 | 173,049 | 171,331 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 90,769 | 115,864 |
| 為替差損 | 172,598 | - |
| 債権売却損 | 22,958 | 27,180 |
| その他 | 10,062 | 13,809 |
| 営業外費用計 | 296,389 | 156,855 |
| 当期経常利益 | 2,041,781 | 3,075,775 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 3,479 | 540,784 |
| 投資有価証券売却益 | - | 70,923 |
| 負ののれん発生益 | 330,716 | - |
| 事業構造改善引当金戻入額 | 177,573 | - |
| その他 | 100 | 14,810 |
| 特別利益計 | 511,869 | 626,518 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | 7,504 | 40,686 |
| 減損損失 | 792,049 | 1,466,480 |
| 財務調査費用 | 53,158 | - |
| 環境対策引当金繰入額 | 106,000 | - |
| その他 | 5,478 | 17,969 |
| 特別損失計 | 964,191 | 1,525,136 |
| 税引前当年度純利益 | 1,589,459 | 2,177,157 |
| 法人税 | 745,958 | 1,060,927 |
| 法人税等調整額 | 20,740 | 112,396 |
| 法人税等合計 | 766,698 | 1,173,324 |
| 四半期純利益 | 822,760 | 1,003,832 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 66,978 | 77,122 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 755,781 | 926,709 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 関係会社受取配当金 | 371,895 | 1,315,895 |
| 経営管理料 | 215,000 | 185,000 |
| 売上高合計 | 586,895 | 1,500,895 |
| 売上総利益 | 586,895 | 1,500,895 |
| 販売費及び一般管理費 | 268,866 | 324,063 |
| 全事業営業利益 | 318,028 | 1,176,831 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 48,820 | 20,316 |
| 為替差益 | 54,008 | 1,982 |
| その他 | 265 | 447 |
| 営業外収益計 | 103,094 | 22,746 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 41,221 | 24,140 |
| 営業外費用計 | 41,221 | 24,140 |
| 当期経常利益 | 379,900 | 1,175,438 |
| 特別損失 | ||
| 関係会社株式評価損 | - | 669,270 |
| 特別損失計 | - | 669,270 |
| 税引前当年度純利益 | 379,900 | 506,167 |
| 法人税 | 4,615 | -29,058 |
| 法人税等調整額 | -751 | 570 |
| 法人税等合計 | 3,864 | -28,487 |
| 四半期純利益 | 376,035 | 534,655 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | -23,920 | 1,671 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬及び給料手当 | 1,806,939 | 1,801,696 |
| 貸倒引当金繰入額 | -21,707 | 11,542 |
| 退職給付費用 | 38,162 | 46,160 |
| 賞与引当金繰入額 | 91,075 | 89,280 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 6,636 | 5,868 |
| 発送費 | 573,783 | 734,713 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 68,100 | 84,599 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬及び給料手当 | 87,024 | 93,175 |
| 支払報酬 | 38,125 | 39,250 |